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公司有應(yīng)付賬款,掛賬時(shí)間已經(jīng)超過(guò)兩年,對(duì)方單位已失聯(lián),賬務(wù)上是不是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?如果將應(yīng)付賬款這樣結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是否需要交納增值稅和企業(yè)所得稅?

2025-03-17 09:51
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-17 09:54

你好,這個(gè)一般是在所得稅前不能夠直接扣的。

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快賬用戶(hù)6356 追問(wèn) 2025-03-17 09:56

麻煩老師回答我的2個(gè)問(wèn)題。謝謝

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齊紅老師 解答 2025-03-17 09:58

你好,這個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 不需要交增值稅,但是需要所得稅。

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你好,這個(gè)一般是在所得稅前不能夠直接扣的。
2025-03-17
是結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,不需要交增值稅 ,要交企業(yè)所得稅
2023-07-28
那個(gè)只交所得稅,不交增值稅
2024-10-21
這種情況通常被視為壞賬處理。先確認(rèn)無(wú)法收回后,可將應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,但需遵循會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。是否需繳稅需具體看稅法最新規(guī)定及地區(qū)差異。建議咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或法律顧問(wèn)以確保合規(guī)操作。
2024-09-13
你好,這個(gè)是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,不交增值稅
2023-09-18
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