您好,是以年度填報的財務(wù)報表為準(zhǔn),因為這是根據(jù)稅法調(diào)整后的
老師代理記賬上傳23年第四季度的財報,根本就不是12月份做完賬上傳的財報,是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財報數(shù)據(jù)填匯算的表格
老師代理記賬上傳23年第四季度的財報,根本就不是12月份做完賬上傳的財報,是11月或者10份的,那我匯算清繳是按12月份代理記賬給的利潤表數(shù)據(jù)填收入支出期間費用表,還是,根據(jù)她上傳稅局的第四季度的財報數(shù)據(jù)填匯算的表格
老師,請教一下馬上要匯算清繳了,我是先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳,另外我查了下說年度財務(wù)報表和12月末的報表數(shù)據(jù)不同,我想如果賬面沒有出入的話不是應(yīng)該一樣嗎?
老師請問一下,如果2024年12月份賬上記錄的出來的財務(wù)報表,與匯算清繳填的年報的年度財務(wù)報表不一樣,那我算2024年的費用占收入的多少,是以年度填報的財務(wù)報表為準(zhǔn),還是賬上出來的為準(zhǔn)算。
企業(yè)所得稅匯算清繳要填寫:財務(wù)報表報送(年報),請問這個年報是以2024年12月上報電子稅務(wù)局的報表為準(zhǔn)嗎?還是以企業(yè)所得稅要調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù)更改報表后,再上報的
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費,也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費,其他單位的人能進(jìn)差旅費嗎
就是算毛利率,或者稅負(fù)率都是以調(diào)整后的財務(wù)報表,也就是年度財務(wù)報表為準(zhǔn)
您好,是的,?我們有調(diào)整,說明之前的數(shù)據(jù)有些不可取