你好,是的,是需要的
請問老師,我單位是分公司,年金并非為全體員工繳納,企業(yè)所得稅匯算清繳總部一起繳納,分公司這部分調(diào)增嗎?請問還用
總公司和分公司怎么繳納企業(yè)所得稅,需要各自在稅務(wù)局備案,年度匯算清繳時(shí)把分公司的賬務(wù)合并到總公司合并繳納企業(yè)所得稅嗎
分公司營收0,業(yè)務(wù)招待費(fèi)75萬,總公司在匯算的時(shí)候,是所有子分公司收入合并費(fèi)用合并之后,按比例調(diào)增還是分公司的75萬總公司全部調(diào)增?
分公司獨(dú)立核算的,企業(yè)所得稅匯算清繳季度和年度需要匯總報(bào)表合并申報(bào)嗎?
我公司是總公司,有兩個(gè)分公司,做匯算清繳時(shí),在總公司合并繳納所得稅,匯算清繳還做關(guān)聯(lián)匯報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)累計(jì)折舊正數(shù)應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)怎么調(diào)整把固定資產(chǎn)變成正數(shù)
請問客人酒水寄存怎么做分錄,喝了又怎么做呢?
老師,匯算算職工福利包含社保費(fèi)用嗎
怎么找到20期校長班
我是電子設(shè)備,24年5月就已經(jīng)折舊完了,24年的累積折舊1-5月合計(jì)貸方發(fā)生額是2044.44, 本年累計(jì)余額是18399, 固定資產(chǎn)原價(jià)是18399?,F(xiàn)在報(bào)A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表, 第2列的本年折舊、攤銷額是2044.44 第3列累計(jì)折舊、攤銷額 是18399 第4列資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)18399 第5列 稅收折舊、攤銷額2044.44 第8列的稅收金額累計(jì)折舊、攤銷額 18399 這樣填是正確的嗎?
B公司負(fù)責(zé)代運(yùn)營收服務(wù)費(fèi),但是投流的錢得B公司出,A公司就是注冊個(gè)抖音帳號屬于帳號主體,開發(fā)票能不能把投流的錢直接開給b呢
老師 今天領(lǐng)導(dǎo)找到我 (這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)不是我們的老板,是當(dāng)時(shí)這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)介紹我來公司工作的)他說不好管理的會計(jì)給這他說新來的會計(jì)我們都不喜歡她 她在背后說會計(jì)主管的壞話(就是我)讓這個(gè)領(lǐng)導(dǎo)給我說說這個(gè)事情 從這個(gè)事能反映了不好管理的會計(jì)的什么問題
老師,我們外經(jīng)證核銷了,現(xiàn)在公司也換新名字了,原來開的發(fā)票舊公司名字,現(xiàn)在對方要退票,要求我們換開新公司抬頭發(fā)票,請問可以開給他們嗎?外經(jīng)證原來是舊公司名字
老師好,我們單位經(jīng)常有零散工人,拉運(yùn),搬運(yùn),500一下的可以不開發(fā)票吧?
老師,你好,請問一下我們公司賺取商品差價(jià),顧客打款到我們公司,我們公司轉(zhuǎn)出去如果轉(zhuǎn)給個(gè)人。這個(gè)流程可以嗎,怎么做賬呢,需要個(gè)人開票嗎。
匯算清繳A109010表的第四五六列,營業(yè)收入,職工薪酬,資產(chǎn)總額,是填分公司的數(shù)據(jù)還是填總公司分公司匯總后的數(shù)據(jù)
你好,總公司會算的話是要合并分公司的數(shù)據(jù)一起
但表頭是分支機(jī)構(gòu)情況,還自動(dòng)帶出來了分支機(jī)構(gòu)名稱
你好,你把它截圖來看一下。
就這個(gè)圖片
4.5.6列的營業(yè)收入職工薪酬和資產(chǎn)總額
你好,這個(gè)分配表確實(shí)是會有的呀。 分配表是按照比例來填的
這三個(gè)填分公司的數(shù)據(jù)還是填匯總的數(shù)據(jù)
“營業(yè)收入”:填報(bào)上一年度各分支機(jī)構(gòu)銷售商品、提供勞務(wù)、讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)的全部收入的合計(jì)額。
就一個(gè)分公司,就填分公司自己的數(shù)據(jù)是嗎
你好是的就是這樣子的