你好,這個(gè)要看一下你的申報(bào)表。
某納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅),該個(gè)體工商戶本月是否需要繳納增值稅?若繳納應(yīng)繳納多少增值稅?若不繳納請說明原因。某納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅),該個(gè)體工商戶本月是否需要繳納增值稅?若繳納應(yīng)繳納多少增值稅?若不繳納請說明原因。某納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)的起征點(diǎn)為20000元,某個(gè)體工商戶(小規(guī)模納稅人)本月取得交通運(yùn)輸服務(wù)收入20001元(含稅),該個(gè)體工商戶本月是否需要繳納增值稅?若繳納應(yīng)繳納多少增值稅?若不繳納請說明原因。
老師,你好!請問收入673萬元,利潤總額93萬,現(xiàn)在還需要多少成本心費(fèi)用,可以不交企業(yè)所得稅?已經(jīng)繳納了0.78萬元的企業(yè)所得稅
老師,你好!請問收入673萬元,利潤總額93萬,現(xiàn)在還需要多少成本心費(fèi)用,可以不交企業(yè)所得稅?已經(jīng)繳納了0.78萬元的企業(yè)所得稅
老師好公司22年收入10965922.45元,4季報(bào)繳納所得稅16468.90元,減免企業(yè)所得稅14922.06元。利潤總額658755.35,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額365603元業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額54829.61,需要納稅調(diào)增310773.39元匯算清繳需要補(bǔ)交多少所得稅,658755.35加上310773.39=969528.74元不超過100萬顯示補(bǔ)交20多萬呢,是不是我的減免所得稅優(yōu)惠表不應(yīng)該填14822.06元而是填所得稅減免所得數(shù)
個(gè)體戶繳納經(jīng)營個(gè)人所得稅怎么交,比如二季度收入261156.41元,成本174534.65,那么利潤總額是收入-費(fèi)用=86621.76元,增值稅及附加稅是免稅, 但是經(jīng)營個(gè)人所得稅利潤總額86621.76元,要交多少稅,屬于查賬征收。
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時(shí)開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬,印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
你把你的申報(bào)表發(fā)來看一下。