你好,這個(gè)應(yīng)該跟進(jìn)去年的增值稅和所得稅申報(bào)。就是更正去年四季度的申報(bào),然后再根據(jù)更正后的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)匯算清繳。
12月底的企業(yè)所得稅還是正常只填寫(xiě),營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 和利潤(rùn)總額 。調(diào)整調(diào)減的匯算清繳是在哪填寫(xiě)
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
去年企業(yè)享受增值稅加計(jì)抵減,且抵扣了,未入賬所以會(huì)計(jì)報(bào)表沒(méi)填營(yíng)業(yè)外收入。今年的匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
老師,您好!去年年末因多計(jì)提了成本,在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了成本,今年所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么調(diào)?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年計(jì)提了一筆費(fèi)用3萬(wàn)元,在2023年4月沖減了,請(qǐng)問(wèn)2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
公司法人轉(zhuǎn)10000元給經(jīng)理,讓經(jīng)理付10000業(yè)務(wù)費(fèi),這一萬(wàn)也是公司錢,經(jīng)理和法人分別在報(bào)銷費(fèi)用中加還是減
請(qǐng)教老師,四月份手工賬記賬憑證,4月份的工資是五月份開(kāi)的,記賬憑證用哪個(gè)
匯繳清算時(shí),調(diào)增后補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好,我現(xiàn)在有個(gè)食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開(kāi)普票,那怎么才能夠開(kāi)專票
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填制
老師 出口企業(yè)CIF成交方式,發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)等,計(jì)入銷售費(fèi)用嗎 ?
我們需要申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我沒(méi)報(bào)過(guò),這是什么稅,我按什么申報(bào)
老師好!請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款可以沖應(yīng)付賬款嗎
老師,a,b,c,三個(gè)都是我們自己的公司,24年a公司賣材料給b公司,b公司加工成設(shè)備后賣給c公司,價(jià)值390萬(wàn),今年不想這么做了,想c公司沖紅b公司,b公司沖紅給a公司,這樣做合不合理?
老師好,請(qǐng)問(wèn)木材加工廠的小規(guī)模納稅人,單位沒(méi)有銷售收入,但是在報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)了工人的工資了,是否有影響呢?另如何做賬務(wù)處理呢?
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