你好,這個(gè)沒有規(guī)定可以差額。
老師,公司組織客戶旅游,旅游公司開的發(fā)票名稱:旅游服務(wù)-綜合服務(wù)費(fèi) 應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)用嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司有一場會(huì)議,通過第三方旅游公司定的住宿、餐飲會(huì)議室等,對(duì)方開具了普通發(fā)票:旅游綜合服務(wù)費(fèi)。這個(gè)發(fā)票能入公司會(huì)議費(fèi)么?
請(qǐng)問小規(guī)模旅游行業(yè) 開票是否可以開具 旅游服務(wù)大類* 會(huì)務(wù)費(fèi)明細(xì)嗎,開這個(gè)可以差額計(jì)稅嗎 旅游企業(yè)的餐費(fèi) 住宿費(fèi)等票據(jù)可以差額抵扣增值銷項(xiàng)專票嗎
公司團(tuán)建旅游,旅游公司開給我們發(fā)票開什么?旅游費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)?旅游費(fèi)的話是不是不能稅前扣除?
一般人旅游差額征稅,旅游服務(wù)費(fèi)開的差額,但是公司還有別的業(yè)務(wù),還有推廣服務(wù),推廣服務(wù)就正常開6%對(duì)嗎?也可以找進(jìn)項(xiàng)專票抵扣嗎
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)