一般納稅人補(bǔ)繳增值稅: 補(bǔ)提增值稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入等(根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 增值稅檢查調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 實(shí)際繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模納稅人補(bǔ)繳增值稅: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入等 貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 實(shí)際繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 繳納滯納金: 借:營(yíng)業(yè)外支出 — 滯納金 貸:銀行存款 補(bǔ)計(jì)提增值稅在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中合并寫的合理性 補(bǔ)計(jì)提的增值稅在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面合并寫,從會(huì)計(jì)原理上是有一定合理性的,因?yàn)槲醇皶r(shí)計(jì)提增值稅時(shí),原確認(rèn)的收入金額包含了增值稅部分,補(bǔ)計(jì)提就是將這部分增值稅從收入中分離出來
小規(guī)模納稅人季度收入100萬(wàn),全額繳納增值稅 在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入那里我的分錄是: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(這里沒寫增值稅銷項(xiàng)稅額) 這樣做了分錄以后,月末除了做計(jì)提附加稅,還需要針對(duì)繳納的增值稅做一筆計(jì)提或者結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,內(nèi)賬一直的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)計(jì)入了,這樣的話等繳納增值稅時(shí),是不是可以先計(jì)提,計(jì)入稅金及附加,然后再編制繳納的分錄?
請(qǐng)教老師: 老師 我在21年11月和12月轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),計(jì)入到稅金及附加里面去了,但這兩個(gè)月增值稅我都正常繳納了,我現(xiàn)在可以怎樣更改?企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交嗎?分錄怎么寫?
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我們公司直接按照最終要繳納的增值稅來計(jì)提增值稅,而不是進(jìn)項(xiàng)的加計(jì)抵減計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,繳納了上季度的增值稅和企業(yè)所得稅沒有上個(gè)月沒有計(jì)提,現(xiàn)在可以補(bǔ)計(jì)提嗎,計(jì)提和繳納憑證應(yīng)該怎么寫
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
上面圖片中,那么寫增值稅可以嗎?還用重新剝離出來寫一個(gè)計(jì)提增值稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
滯納金直接在繳納的時(shí)候記憑證就可以是嗎?不用單獨(dú)計(jì)提滯納金
滯納金直接做營(yíng)業(yè)外支出