你好,要么是系統(tǒng)問(wèn)題,要么就是輸入錯(cuò)誤,只有這兩種情況。
老師您好,我有2個(gè)問(wèn)題,問(wèn)題1是個(gè)稅的自然人電子稅務(wù)局(扣繳端),個(gè)稅密碼登錄幾次都顯示密碼錯(cuò)誤,是不是需要點(diǎn)“忘記密碼”,由法定代表人收到短信驗(yàn)證碼后重置密碼?問(wèn)題2是自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)的另一個(gè)企業(yè)輸入密碼后,提示“當(dāng)前還未設(shè)置密碼,請(qǐng)通過(guò)自然人電子稅務(wù)局WEB端,個(gè)人所得稅APP設(shè)置密碼”,這種情況該怎么辦?謝謝老師
老師您好,請(qǐng)問(wèn):我用新版本電子稅務(wù)局國(guó)稅登錄企業(yè),在輸入納稅人識(shí)別號(hào)和身份證號(hào)碼后,輸入密碼后,卻提示個(gè)人用戶密碼錯(cuò)誤。但是老版本的卻可以用密碼登錄進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)怎么回事?蟹蟹
我們社區(qū)建了一個(gè)公司,沒(méi)有稅務(wù)登記,打稅務(wù)局電話,他說(shuō)可自己填寫信息,有些信息我不確定,想去稅務(wù)局幫我看下怎么填,但距離很遠(yuǎn),他說(shuō)法人也要去要人臉識(shí)別,但現(xiàn)在我填的那個(gè)信息里還沒(méi)到人臉識(shí)別那步,應(yīng)該沒(méi)去稅局登記所以我們企業(yè)業(yè)務(wù)登不了,不能開票,現(xiàn)要開票,但我用自然人業(yè)務(wù)那個(gè)我用法人身份證注冊(cè)了一個(gè)自然人業(yè)務(wù),點(diǎn)進(jìn)去后它就會(huì)在他的頭上有那個(gè)新開的公司名字。我想問(wèn)有幾種操作方法可以稅務(wù)登記?我問(wèn)了這邊稅局,他說(shuō)可不用登錄,就是右邊上面那個(gè)圖,右邊那個(gè)新辦納稅人套餐讓我點(diǎn)進(jìn)去該填的都要填,除開一般納稅人、發(fā)票什么業(yè)務(wù)不能點(diǎn),其他都填 現(xiàn)在問(wèn)題我如果要去稅局的話,法人要去嗎?剛自然人登陸時(shí),識(shí)別了下人臉,距離很遠(yuǎn),到時(shí)候去了不要人臉識(shí)別怕白跑
代管一個(gè)上海的公司每月做納稅申報(bào)事宜,前幾年曾在里面登記為辦稅員,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)為另一個(gè)人,今年財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人換了,新?lián)Q的人員只是在他自己的稅局系統(tǒng)中添加了自己為該公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,并未登錄該公司的稅局進(jìn)去做實(shí)名認(rèn)證。 我現(xiàn)不在給這個(gè)公司做納稅申報(bào),該財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人也不管事他也要走了,申報(bào)納稅一直用eTax@sh申報(bào),未登錄過(guò)該公司電子稅局,后面這個(gè)公司很可能就沒(méi)人進(jìn)行每月的納稅申報(bào)了,我現(xiàn)在不知道怎么取消自己辦稅員的身份。 請(qǐng)問(wèn)我直接和這個(gè)公司的專管老師說(shuō)自己離職了,不在代管該公司納稅申報(bào)事宜,后面可能會(huì)出現(xiàn)每月沒(méi)有做納稅申報(bào)事宜,這樣可行。那個(gè)辦稅員身份對(duì)是否會(huì)有影響。 (這個(gè)公司法人都聯(lián)系不上了,除了那個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,一個(gè)主事的人都聯(lián)系不上了)
請(qǐng)問(wèn),法人登錄電子稅務(wù)局 企業(yè)業(yè)務(wù) 顯示 輸入的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼錯(cuò)誤或納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,是怎么回事?確定信用代碼沒(méi)輸錯(cuò)
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報(bào)銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費(fèi)用類~這個(gè)款項(xiàng)之前的會(huì)計(jì)已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細(xì)里,只能查看到藍(lán)字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報(bào)年報(bào)的都是什么類型的單位需要報(bào)
支付給客戶的違約金,再計(jì)算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費(fèi)用辦公費(fèi),在哪張表哪行調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師一般對(duì)賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒(méi)有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
有的時(shí)候可能是密碼錯(cuò)了,它也有這種提示。
幾個(gè)公司的都是這種的
你好,如果是這樣子的話,應(yīng)該是系統(tǒng)有問(wèn)題,你明天再試一下。
地區(qū)選錯(cuò)了
你好,換回來(lái)應(yīng)該可以登錄了吧
可以了,登上了
你好,好的,歡迎下次再來(lái)探討