您好,業(yè)務(wù)是真實(shí)的,對方以個人名義代開發(fā)票是可以的。
老師好,想咨詢一下我單位租賃費(fèi)機(jī)械費(fèi),現(xiàn)在找對方開發(fā)票,對方是個人,他去稅局代開發(fā)票時需要交個稅,然后他就沒代開,去找他朋友,用他朋友的公司給我們開的發(fā)票,然后我這邊付款用公戶給他個人轉(zhuǎn)款,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我們公司(廣州)和一個供應(yīng)商實(shí)際發(fā)生了服務(wù),也有簽合同,我們也付款給對方了。但是 對方公司沒有開票給我們。對方公司現(xiàn)在已經(jīng)注銷,無法開具發(fā)票了。然后,現(xiàn)在對方用他們另外一家公司開發(fā)票給我們,請問這個發(fā)票我們公司可以接受嗎?(另外這家公司和我們沒有發(fā)生業(yè)務(wù),沒有聯(lián)系)
兩個老板新開的一家公司, 但是銀行對公賬戶里沒有錢(沒有實(shí)繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購方, 有一家公司(對方讓我們采購, 然后我們公司沒有用新開的對公賬戶走采購,而是老板先個人墊資,然后跟這家(對方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對方)馬上走對公賬戶打款給我們對公賬戶采購款,這樣做有問題嗎? 會計(jì)分錄怎么寫?
老師想問下,我給購買方開的專用發(fā)票,金額是沒問題的,但是購買方那邊核對金額時候比發(fā)票少1塊錢,是四舍五入的原因,已經(jīng)開了3個月了。然后購買方那邊說發(fā)票金額和他們核對的金額少1塊錢,想退票。老師這個應(yīng)該怎么操作啊。如果對方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了的話。
老師你好,我想問一下,就是我們公司購進(jìn)粉塵儀,然后對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,開了一張收據(jù),然后是我們股東就是微信轉(zhuǎn)的賬,然后嗯公司對公戶報(bào)銷給他的這個筆錢就是說工資對公上體現(xiàn)出來了,就是公司購進(jìn)貨物這筆錢,嗯,從對公對公賬戶上報(bào)銷給的這個嗯股東,然后這種付款方式可以嗎?
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動,直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個地方
業(yè)務(wù)是真實(shí)的
但是還有個問題 就是有時候開發(fā)票來了 但是錢又走備用金報(bào)銷給職工了 這樣有沒有關(guān)系啊
不是開進(jìn)來的發(fā)票就要對應(yīng)付給對方嗎
個人采買零星支出是可以支付給個人的。
那開進(jìn)來的發(fā)票呢 沒有對應(yīng)付款有關(guān)系嗎
那是維修開進(jìn)來的票
您好,開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)單位個人報(bào)銷就可以。是您單位人員代采買的,個人報(bào)銷就可以