你好,請問是報(bào)哪一塊未開票收入?
老師 我這個(gè)月沒有往外開票 客戶說等到下個(gè)月一起開 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開票收入等下個(gè)月開了票啦 把這個(gè)月的未開票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來票收入申報(bào)這一欄嗎
老師,上個(gè)月申報(bào)時(shí)做了未開票收入申報(bào),本月開票未達(dá)到上個(gè)月申報(bào)的未開票收入額,這個(gè)月賬務(wù)處理是把上個(gè)月未開票分錄全紅沖,還是本月開具多少發(fā)票紅沖多少
老師好,請問申報(bào)無票收入申報(bào)多少合適
老師,今年9月份剛剛成立的餐飲個(gè)體戶 。年底了,需要申報(bào)部分 未開票收入。四季度一共開了21萬左右,做多少未開票收入合適呢?
老師,餐飲業(yè)申報(bào)無票收入 ,申報(bào)多少比例合適呢?開票收入20萬,
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
就是增值稅未開票收入,假如我們這個(gè)月有一些沒開發(fā)票的收入,是全部申報(bào)還是報(bào)一部分
你好,可以報(bào)一部分,如果是小規(guī)??梢韵硎芗径炔怀^30萬,減免增值稅和附加稅
那如果是一般納稅人呢,報(bào)多少?
你好,如果是一般納稅人,按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
老師,我的意思是未開票收入的確認(rèn)有沒有一個(gè)合適的方法
就是報(bào)多少未開票收入
你好,最好就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn),比如收了2025年1月至6月的房租,也收到款了,收到款的時(shí)候,借:銀行存款? 1200 0 貸:預(yù)收賬款 ——房租 12000,1月份確認(rèn)收入,借:預(yù)收賬款——房租 2000? ?貸:營業(yè)收入? 1980.19? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅 19.81,2月至6月以此類推,按業(yè)務(wù)發(fā)生的性質(zhì)確認(rèn)收入
老師,那這部分只收款沒開票的收入,不是報(bào)稅的時(shí)候要按未開票收入報(bào)嗎
老師,照你這么說就不存在未開票收入了。
老師,那我要是有預(yù)收款但沒確認(rèn)收入這部分收入要按未開票收入核算嗎?
你好,有些收款了,不開票,也是按以上會計(jì)分錄處理,確認(rèn)未開票收入。有預(yù)收賬款,未確認(rèn)收入,可以按未開票收入核算,這個(gè)預(yù)收款,未確認(rèn)收入,后續(xù)還會開票嗎?如果還開票,要注意別重復(fù)確認(rèn)收入了
好的,老師。
好的,祝生活愉快!工作順利!