您好,如果在同一月紅沖了就不影響你的,這個提示可能是其他原因
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風(fēng)險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務(wù),然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務(wù),你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應(yīng)該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務(wù)局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應(yīng)該怎么操作?
想請教您一下,我們老板今年5月新開了一個合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個合伙企業(yè)一直是沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,所以也就沒有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個月都是給老板做的個稅0申報,已經(jīng)超過3個月,系統(tǒng)會一直提示此人員是否離職等字眼,我這個要怎么處理呢,實際上也是沒有業(yè)務(wù),確實也沒有發(fā)工資的呢
老師 想請教您一下,我們老板今年5月新開了一個合伙企業(yè),是為了持股用的,就是把我現(xiàn)在公司的小股東都轉(zhuǎn)到那個合伙企業(yè),然后再用合伙企業(yè)入股到我現(xiàn)在的公司,所以那個合伙企業(yè)一直是沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,所以也就沒有工資發(fā)了,我現(xiàn)在每個月都是給老板做的個稅0申報,已經(jīng)超過3個月,系統(tǒng)會一直提示此人員是否離職等字眼,我這個要怎么處理呢,實際上也是沒有業(yè)務(wù),確實也沒有發(fā)工資的呢
老師,您好,我們公司有個個體戶長期沒有業(yè)務(wù),都在做零申報,然后上個月發(fā)生一筆業(yè)務(wù)是供應(yīng)商發(fā)票開錯公司名稱了,開給這個個體戶了,后面也叫那邊紅沖了,但是這個月申報個稅個稅是0申報,就一直顯示申報失敗,顯示成本費用與系統(tǒng)測算的金額差異過大,這種情況怎么處理啊。
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
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向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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但是就只開過那一筆發(fā)票,幾年就那一筆,然后就那一筆開了后就后面申報就顯示這個,而且金額也對的上啊。
您好,跨月紅沖的還是當(dāng)月就紅沖了?
當(dāng)月就紅沖了
您好,跨月有影響,當(dāng)月的不影響的,因為看當(dāng)月一正一負(fù)是0,你就寫原因提交或給主管稅務(wù)局解釋一下讓他們操作
稅務(wù)系統(tǒng)可能獲取的只是正數(shù)發(fā)票,因此找稅務(wù)局他們有辦法
跨月沖紅的
您好,跨月就有影響,因為申報時只能獲取上正數(shù)的,負(fù)數(shù)的到下次申報才能獲取,因此你申報個稅時本次要填的,下次再填負(fù)數(shù),這樣累計是0就可以
但是現(xiàn)在就顯示成本是負(fù)數(shù),我改成0也不行,那個成本是自動出來的,改不了,然后申報失敗就顯示成本不能低于0
12月開的正數(shù),1月紅沖的,然后申報2月份的時候就出現(xiàn)這個。
您好,成本這塊1月申報12月時填正數(shù),2月申報1月時填負(fù)數(shù),這樣就合適了,
那12月份都是填的零申報成本也是0,可以去更正申報表嗎
是不是要去大廳更正啊
在自然人電子稅務(wù)上面可以更正嗎,我都沒有找到那個更正的地方呢
您好,24年匯算做了沒?匯算時填上也可以
還沒有做
剛剛問了之前的人,匯算做了
您好,那就在匯算時填上,現(xiàn)在按負(fù)數(shù)申報當(dāng)前的
24年匯算做了,都是填的0
您好,那就修改匯算的,匯算的應(yīng)該可以自己修改的
在哪個地方改呢 或者進入哪個里面啊
您好,個稅系統(tǒng)-經(jīng)營所得模塊,你先咨詢下稅務(wù)局看你們當(dāng)?shù)啬懿荒茏孕行薷模@個系統(tǒng)各地方還有差異的
好的,謝謝老師
不客氣的,工作順利