您好,有5月31日前沒有發(fā)放,就要調(diào)增,實際發(fā)放如果超過5000,要交個稅的
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳中12月份計提的工資1月份發(fā)放,要調(diào)增嗎?領(lǐng)導(dǎo)說工資要以實際發(fā)放為準(zhǔn)要調(diào)增,但是我覺得1月份發(fā)放的,就不需要調(diào)增
老師:去年已經(jīng)計提但還沒有發(fā)放的工資,在匯算清繳時是不是需要納稅調(diào)增呢?
老師,我計提的工資社保是900萬,實際支付了800,100萬是欠著沒付的,匯算清繳的時候,賬載和實際發(fā)生額都填,計提數(shù),還是賬載填計提,實際發(fā)生填實際發(fā)放數(shù)?
匯算清繳工資薪金支出實際發(fā)生額是不是就是稅收金額?我們計提了230實際發(fā)放了221,為啥還要納稅調(diào)增9666啊
老師 公司沒有實際發(fā)放工資,但是每月申報了個稅,那需要計提個稅嗎,還是等發(fā)放工資的時候再一起計提
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開票普票29萬,專票3萬。請問老師3個問題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬的額度是專票+普票合計超過30萬,普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開票就要交增值稅是嗎?
請問老師,我們單位需要相關(guān)證書,聘請了兩名職工,每個月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個來單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費、吃飯、住宿費,我們單位可以報銷嗎?(是國有企業(yè))
無形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評估入賬,價值1000,現(xiàn)在評估的價值只有700,要怎么做賬呢。
請問老師,老板問還差多少成本票,還說把去年的也算上,請問匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無形資產(chǎn)年初余額是1萬 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項加計扣除政策,企業(yè)在享受政策的時候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對公賬戶發(fā)了兩個月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報,此時稅務(wù)局說把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒有備注工資),對公賬戶有備注工資
補(bǔ)24年的8個月工資現(xiàn)在一次性發(fā)放10萬,那個稅各種專項扣除能扣除嗎?怎么操作?
可以的,要他把專項填了
專項扣除有時間截止嗎?限制和要求之類的
現(xiàn)在還填去年的,時間選去年就可以
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫你
每個月扣除5000塊也是有的把,老師
是的,這個也是有的,現(xiàn)在還在匯算24年的
嗯嗯,好好
是的, 是的,就是這樣的