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您好!老師麻煩問一下我們公司是做建材涂料的主要以家裝為主,老板要求做內(nèi)賬和外賬,內(nèi)賬需要打印資料出來做賬嗎?

2025-03-11 09:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-11 09:56

內(nèi)賬需要打印資料出來做賬

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快賬用戶6783 追問 2025-03-11 09:58

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-03-11 10:04

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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內(nèi)賬需要打印資料出來做賬
2025-03-11
你好,如果你們單位有隱瞞收入的話,少交了稅款,這種有風(fēng)險。 如果你內(nèi)賬外賬一塊做,收入沒有問題,是一樣的情況下,那沒有問問題。
2025-02-21
您好,我們還是做內(nèi)賬的話,就是原來內(nèi)賬的期末余額作為財務(wù)軟件的期初哦
2025-03-19
您好,內(nèi)帳可以從您開始接受的這個月做起。期初數(shù)應(yīng)該以公司內(nèi)部的具體數(shù)據(jù)來錄入。內(nèi)帳憑證也是需要打印的。如果您是集團(tuán)公司,那么您公司內(nèi)部的審計是需要查看內(nèi)帳的。
2020-12-20
未結(jié)束項目時收到款項 首期款:收到首期款時,應(yīng)借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金” 科目,貸記 “預(yù)收賬款” 科目。例如,收到客戶支付的首期款 3000 元,會計分錄為:借:庫存現(xiàn)金 3000,貸:預(yù)收賬款 - [客戶姓名] 3000。 中期款:收到中期款時,同樣借記 “銀行存款” 或 “庫存現(xiàn)金”,貸記 “預(yù)收賬款”。假設(shè)收到中期款 5000 元,分錄為:借:銀行存款 5000,貸:預(yù)收賬款 - [客戶姓名] 5000。 項目結(jié)束確認(rèn)收入 項目結(jié)束并滿足收入確認(rèn)條件時,將預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入。假設(shè)該項目總金額為 10000 元,之前已收到首期款和中期款共 8000 元,尾款 2000 元也已收到,確認(rèn)收入的會計分錄為:借:銀行存款 2000,預(yù)收賬款 - [客戶姓名] 8000,貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000。 如果公司不設(shè)置 “預(yù)收賬款” 科目,也可以通過 “應(yīng)收賬款” 科目來核算,收到款項時貸記 “應(yīng)收賬款”,確認(rèn)收入時再進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)。
2025-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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