您好,那你24年的做到25年了,這部分就不用計(jì)提了,算在25年的工資里在, 就不影響匯算清繳了
我們的個(gè)人所得稅申報(bào)是按應(yīng)發(fā)工資提成總額申報(bào),有個(gè)員工下半年離職,到其他單位就職,這個(gè)員工在我公司申報(bào)的收入中提成部分因?yàn)闃I(yè)務(wù)結(jié)算問(wèn)題有部分提成未發(fā),到匯算清繳時(shí)該員工有個(gè)人所得稅稅款補(bǔ)繳,他現(xiàn)在要求,我們調(diào)整他的收入, 問(wèn)題: 1、我的這個(gè)申報(bào)收入有問(wèn)題嗎? 2、我如何調(diào)整這個(gè)員工的以前年度的收入,調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)我的稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)有影響嗎?
如果每月正常計(jì)提跟發(fā)放工資,但將其中部分工資放入年終獎(jiǎng)申報(bào),會(huì)有什么影響嗎?
郭老師,我們?nèi)ツ暧?jì)提了工資,實(shí)際沒(méi)有支付,老師讓我們3月底前申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,實(shí)際工資可能在5.6月支付,23年計(jì)提的工資,那要做分錄沖掉嗎?24年重新計(jì)提工資嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳中,有一部分已經(jīng)申報(bào)的沒(méi)有發(fā)放的工資未加入到22年的匯算清繳中,請(qǐng)問(wèn)我到23年所得稅匯算清繳的時(shí)候,實(shí)際發(fā)生額欄我將這部分加入了,那稅收金額欄需要加入嗎?我已經(jīng)上報(bào)了嗯,可以到24年匯算清繳再計(jì)入這部分嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司大多員工是年底一次性發(fā)放工資,每月都已計(jì)提每月的工資,只不過(guò)之前沒(méi)有都發(fā)放,大概1月份會(huì)把24年計(jì)提的工資全部發(fā)放,但是12月份的資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬期末余額金額會(huì)有30多萬(wàn)掛在上面,這個(gè)會(huì)有影響嗎,影響匯算清繳嗎?
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
因?yàn)橹笆清e(cuò)位計(jì)提工資,3份發(fā)放2月再計(jì)提2月。現(xiàn)在是每月計(jì)提工資,然后12月份工資在25年1月申報(bào)。會(huì)不會(huì)有影響?
你不管什么時(shí)候發(fā)放,工資都要在當(dāng)月先計(jì)提出來(lái)的,按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則
是,現(xiàn)在是事務(wù)所跟我說(shuō)要調(diào)增,因?yàn)楦陥?bào)工資不一樣。因?yàn)槲依擞?jì)提,導(dǎo)致24年多一個(gè)月工資。
那你調(diào)增就可以了
調(diào)增就超300萬(wàn)了
那沒(méi)辦法,你多計(jì)提了,稅務(wù)局查到,也要調(diào)增的
那我多發(fā)放工資申報(bào)可以嗎
你的意思是你更正申報(bào),把多發(fā)的申報(bào)了,是吧
不是,是多計(jì)提的發(fā)放工資,當(dāng)獎(jiǎng)金,繳納個(gè)稅。
那你也要申報(bào),更正報(bào)表
就是更正個(gè)稅申報(bào)是嗎
是的,這個(gè)要更正才可以抵扣的
是更正24年的個(gè)稅才不能匯算清繳嗎?還是更正25年1月?
更正24年就不用調(diào)增
但是24年就一直是錯(cuò)位
你把24年多計(jì)提更正到實(shí)際的就可以
就是利潤(rùn)超300萬(wàn)了。24年沒(méi)有多計(jì)提,就是實(shí)際數(shù),12月工資和13薪及獎(jiǎng)金都計(jì)提到12月。只不過(guò)之前財(cái)務(wù)是24年1月計(jì)提23年12工資及13薪及獎(jiǎng)金。導(dǎo)致24年工資多了。
所以你現(xiàn)在就要更正多計(jì)提的