您好,是的,直接保存就可以了
老師您好,我們固定資產(chǎn)是一次性計(jì)提的折舊,那我們在做企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊,攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表時(shí),第五列稅收折舊,攤銷額填什么。
老師我公司的固定資產(chǎn)沒有計(jì)提折舊,在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)用填寫資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
老師我的固定資產(chǎn)在2024年沒有計(jì)提折舊在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)用填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎,是不是空保存就好
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)工資薪金所得是5275,我是不是賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都填的這個(gè)數(shù),再填稅收金額這個(gè)數(shù)就對了
是的, 是的,就是這樣的