你好可以的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅一般納稅人貿(mào)易企業(yè),2021年12月份出口報(bào)關(guān),1月份開(kāi)出0稅率外銷發(fā)票,1月份收到出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票,還未申請(qǐng)退稅,出口退稅小白請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)給國(guó)外的發(fā)票怎么處理,第一聯(lián)自己拿來(lái)做賬,第二三聯(lián)等其他聯(lián)怎么處理呢?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)出口企業(yè)。一直都沒(méi)開(kāi)出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票該如何做賬呢?
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口貨物的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了如果不辦理退稅確認(rèn)出口貨物收入時(shí)可以做免稅收入么還是算作內(nèi)銷繳納增值稅
老師,外貿(mào)企業(yè),6月為小規(guī)模納稅人,7月升為一般納稅人,但是在6月份出口的一批貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10月份才開(kāi)回來(lái),是不可以申請(qǐng)出口退稅是嗎?
簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說(shuō)計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說(shuō)今年三月份申請(qǐng)下來(lái)高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來(lái)的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢(qián)
老師可以說(shuō)一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對(duì)外開(kāi)具的普票,如果有進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時(shí)召集股東會(huì)議的主體資格是答什么法條
會(huì)計(jì)交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
開(kāi)票可以直接開(kāi)0稅率出去嗎?賬務(wù)處理怎么做
你好,可以的。借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 借庫(kù)存商品。貸銀行存款。 選擇不抵扣勾選 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
應(yīng)收賬款期末余額在貸方怎么是怎么進(jìn)行調(diào)匯的?是怎么算的?
相當(dāng)于是預(yù)收賬款,這個(gè)不需要調(diào)整,在借方的才需要。