可以的,可以享受到你選擇了減免性質(zhì)嗎?
月銷售額不超過10萬元(按季納稅的30萬元)的增值稅一般納稅人享受免征教育費(fèi)附加和地方教育附加的政策,那如果有一個季度超過30萬了,但是年季度平均沒有超過30萬,超過的那個季度還免教育費(fèi)附加和地方教育附加嗎?
老師,我們公司1月實際附加稅為352.87元,根據(jù)財稅{2016}12號第一條 按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元納稅義務(wù)人免征教育費(fèi)附加,本月減免147.03元。我2月報稅時,減免了147.03。那我現(xiàn)在做1月的賬務(wù),是不是還是計提352.87附加稅,到2月實際繳稅后做賬時,再把減免的147.03元,做借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,地方教育附加 貸 營業(yè)外收入 來過渡 還是沖管理費(fèi)用?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅按季申報,這個季度我們銷售額超30萬了,我想問一下我們享受月銷售額不超10萬免征教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加的政策嗎?
老師,我們是一般納稅人,但是我們符合小微企業(yè)因為年度應(yīng)納稅所得額未超300萬等等都符合,所以六稅兩費(fèi)享受50%減免,但是我今天申報增值稅,只有城建稅按50%交,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不交,按道理他們也要減半交呀,他們直接不用交咋個回事呀,我太怕錯了
老師,我想請問一下就是我司是一般納稅人,每個月開票幾十萬左右,但是上個月只開了6萬的發(fā)票,然后申報增值稅附加稅,教育費(fèi)附加和地方教育附加顯示減免了,但是有感嘆號在,所以那個條例(按月納稅的銷售額不超過10萬的納稅人免征)我能享受嗎?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
系統(tǒng)自動生成的,還有一個問題,上個月出口退稅通過了,然后這個月申報附加稅那項就有增值稅免抵稅額的數(shù)目在,那我這個月收入沒超10萬,這個免抵稅額教育費(fèi)附加 地方教育附加的也可以一起減免了嗎?
你好是的,可以免的