你好,你如果是算利潤的話,那么你應(yīng)該加上第三季度和第四季度的利潤。 但是這個并不是直接做一筆憑證的,而是應(yīng)該把整個業(yè)務(wù)都要做憑證。不是直接做一筆調(diào)整的分錄。

老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,我拿我的報表跟審計的去年報表比對期初未分配利潤是對上了,可是最后我6月的資產(chǎn)總額比右邊的少一個金額,這個金額正好是我在賬里面調(diào)整的關(guān)于期初未分配利潤的數(shù)據(jù),能幫忙分析一下,我需要怎么做下調(diào)整分錄不
22年第四季度企業(yè)所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務(wù)局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
必須提供給他嗎,有沒有什么好的方法
今天接到稽查局電話,是2020年一家給我們公司開的55萬發(fā)票是虛開,那個公司是空殼,讓我明天把2020年做賬憑證帶去和那張發(fā)票帶過去,怎么應(yīng)對好,拿去是不是后期要求補稅交錢
老師 銷售毛利率咋算呢
個體戶升級為公司后,會計賬是要重新建賬嗎?
老師,您好,我們公司是陜西西安的,屬于互聯(lián)網(wǎng)平臺,這個如何報送呢?我看之前報送截止時間是10.31,我們之前沒有接到通知,沒有報送,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師 銷售毛利咋算呢
手工帳月底結(jié)轉(zhuǎn),怎么算
老師,我們公司從個人那里租房過來,再租給另一家公司做酒店,我們公司給對方租賃票,那我們公司還要交房產(chǎn)稅嗎?
公司之后要注銷的,把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤是14萬,沒有可以彌補的以前年度虧損,現(xiàn)在打款進(jìn)來直接做資本公積,之后款用來還之前欠老板的9萬元,剩余的錢發(fā)之后的工資社保,等到本年利潤是負(fù)數(shù)時就注銷,這樣打款進(jìn)來做資本公積,后面會不會被稅局認(rèn)定為逃稅籌劃得補交稅?
這個界面怎么選擇啊,怎么操作
他是賬上的沒有錄到報表里
需要調(diào)整一下他的報表
數(shù)據(jù)是不是就是個稅申報里的利潤總額
你好是的數(shù)據(jù)就是這個數(shù)據(jù)
那是不是直接借方利潤分配,貸方應(yīng)付股利,還要再調(diào)整其他的嗎
你好,我說了你如果要說金額的話確實是這樣,但是你要說憑證的話肯定不是這樣,因為利潤它是根據(jù)收入減去成本費用,這些得到的不是直接做一筆憑證就能夠調(diào)的。