你好,你如果是算利潤的話,那么你應(yīng)該加上第三季度和第四季度的利潤。 但是這個并不是直接做一筆憑證的,而是應(yīng)該把整個業(yè)務(wù)都要做憑證。不是直接做一筆調(diào)整的分錄。
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
2020年我開多一筆收入6萬,等到21年4月才沖紅這筆收入6萬。4月份做了一筆分錄: 借:應(yīng)收賬款60000 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 借:利潤分配-未分配利潤59405.94 貸:利潤分配-以前年度損益調(diào)整59405.94 問題現(xiàn)在6月申報增值稅,增值稅報表本年累計銷售額和賬上對不上,就差這筆59405.94收入的數(shù),那我應(yīng)該怎么樣處理?
老師,我拿我的報表跟審計的去年報表比對期初未分配利潤是對上了,可是最后我6月的資產(chǎn)總額比右邊的少一個金額,這個金額正好是我在賬里面調(diào)整的關(guān)于期初未分配利潤的數(shù)據(jù),能幫忙分析一下,我需要怎么做下調(diào)整分錄不
22年第四季度企業(yè)所得稅申報,報表忘記把所得稅加上了,賬上做了所得稅計提了,等于是申報的時候報表錯了。除了去改報表,可不可以在23年增加一個調(diào)整分錄,把22年的所得稅計提的分錄反做賬,23年增加一個分錄,把所得稅做到以前年度調(diào)整損益?金額就2萬塊錢
老師,請問一下,賬上有以前年度損益調(diào)整科目,也結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤,但是資產(chǎn)負(fù)債表上“未分配利潤”金額和利潤表上的“利潤總額”金額剛好相差的就是以前年度損益調(diào)整科目金額。申報電子稅務(wù)局財報時候,審核不通過,怎么處理呢?
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會計分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒有報廢賣了是營業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個稅的計算,比方說年收入12萬,專項扣除大概8萬,一年下來大概是要交多少個稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費用包裝費嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
他是賬上的沒有錄到報表里
需要調(diào)整一下他的報表
數(shù)據(jù)是不是就是個稅申報里的利潤總額
你好是的數(shù)據(jù)就是這個數(shù)據(jù)
那是不是直接借方利潤分配,貸方應(yīng)付股利,還要再調(diào)整其他的嗎
你好,我說了你如果要說金額的話確實是這樣,但是你要說憑證的話肯定不是這樣,因為利潤它是根據(jù)收入減去成本費用,這些得到的不是直接做一筆憑證就能夠調(diào)的。