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老師您好,賬上的庫存商品比客戶發(fā)的庫存表多了2萬多,這個要怎么做賬務(wù)處理

2025-03-05 10:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-05 10:07

查明原因,是那筆業(yè)務(wù)的差錯?

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查明原因,是那筆業(yè)務(wù)的差錯?
2025-03-05
您好,反差異先作為待處理財產(chǎn)損溢核算:將賬上比客戶庫存表多出的 2 萬多庫存,借記 “待處理財產(chǎn)損溢”,貸記相應(yīng)的庫存商品或原材料科目。這樣做是先將差異單獨列示出來,方便后續(xù)處理。 查找差異的原因,根據(jù)不同情進行處理。 若經(jīng)過努力仍無法查明原因,經(jīng)企業(yè)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)后,一般作為盤盈處理,沖減管理費用,即借記 “待處理財產(chǎn)損溢”,貸記 “管理費用”。
2025-03-06
這個多暫估嗎,需要沖掉,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借庫存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),
2020-12-31
您好,這種可以做盤虧處理
2025-01-05
你好,你們是把錢付給客戶了嗎,要捋清楚實際業(yè)務(wù)是怎樣的
2021-03-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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