再將本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師你好。我要做2021年一月的賬了,年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤取數(shù)是科目余額表里的未分配利潤貸方數(shù)據(jù)嗎,這個數(shù)據(jù)是不是跟利潤表里凈利潤的數(shù)據(jù)是一樣的
老師. 你好,我是手工出報表,想問一下,資產(chǎn)負債表中“未分配利潤”取數(shù)="本年利潤"的本月數(shù)+“利潤分配—未分配利潤”年初數(shù)嗎?
老師,我四月份建賬的,本年利潤的期初余額是寫3月底的數(shù)據(jù),未分配利潤期初寫的是年初數(shù)據(jù),但是后來賬都做到年底了,查看科目余額表,顯示本年利潤期初數(shù)據(jù)是去年年底的數(shù)據(jù),導(dǎo)致本年利潤的期末數(shù)據(jù)不對。建賬的時候本年利潤期初數(shù)據(jù)應(yīng)該寫0嗎?未分配利潤寫年初報表數(shù)據(jù)?
老師好,資產(chǎn)負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數(shù)+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發(fā)生額,負債表期末未利潤分配數(shù)據(jù)要算本期發(fā)生額嗎?
老師,2023年度余額表利潤分配-未分配利潤沒有帶過來數(shù)據(jù)到2024年,導(dǎo)致余額表未分配利潤有數(shù)與資產(chǎn)負債表的未分配利潤不一致,我要怎么調(diào)整呢
老師,我想問一下,兩個公司在這個位置,一個公司租用另外一個公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開行嗎
老師,員工開了張餐費發(fā)票是專票,但是用于招待使用,專票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開成專票了,我不進行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷項開出去了,但是這個月進項還沒有回來,怎么辦
浮動利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動利率多少
老師好!6月份的社保還沒有申報,明天7月份了還能補申報6月份的社保嗎
進項發(fā)票,當月不認證,放貸認證進項稅,還是待抵扣進項稅,當月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月負債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點問題沒有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應(yīng)該是78064.25,相差1141.6,我要調(diào)整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎(chǔ)上,我是加還是減這個差額?
老師品名是鋁塊,開票大類選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現(xiàn)在解答一下
老師請問寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,我們不做分包扣除,按預(yù)繳稅率都交給給項目地稅務(wù)局,這個會有哪些風險呢?
輸入期初數(shù)的時候就轉(zhuǎn)了,還是都輸進去
都輸進去,再做分錄