對(duì)于以前年度有張發(fā)票未支付未入賬,現(xiàn)已付款的情況,做賬處理需要遵循一定的會(huì)計(jì)原則和規(guī)定。以下是一個(gè)具體的處理步驟: 一、核實(shí)發(fā)票信息 首先,需要核實(shí)這張發(fā)票的真實(shí)性、有效性和合法性,包括發(fā)票的開(kāi)具單位、發(fā)票內(nèi)容、金額等信息,確保它符合相關(guān)稅收政策和法規(guī)的規(guī)定。 二、補(bǔ)錄入賬 由于這張發(fā)票是以前年度的,但現(xiàn)在已經(jīng)付款,因此需要進(jìn)行補(bǔ)錄入賬。具體入賬方式需根據(jù)企業(yè)的會(huì)計(jì)制度和實(shí)際情況進(jìn)行,一般需將發(fā)票信息錄入企業(yè)的財(cái)務(wù)系統(tǒng),并生成相應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證。 在補(bǔ)錄入賬時(shí),需要選擇正確的會(huì)計(jì)科目。如果這張發(fā)票是購(gòu)買(mǎi)原材料或商品等產(chǎn)生的,應(yīng)借記“原材料”、“庫(kù)存商品”等科目,并貸記“銀行存款”等科目。同時(shí),如果涉及到增值稅等稅種,還需要記錄相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
老師,之前都是貸賬公司做賬,現(xiàn)在接手,發(fā)現(xiàn)1月份有一張發(fā)票和銀行支出費(fèi)用不一致,現(xiàn)在導(dǎo)致應(yīng)付賬款,一個(gè)公司未付,一個(gè)公司多付,要怎么處理
老師好!18年12月份的貨款已支付,以前的會(huì)計(jì)未做賬,現(xiàn)在怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn)之前年度有張發(fā)票未支付也未入賬,現(xiàn)在查出來(lái)需要支付該筆應(yīng)該怎么處理。發(fā)票能使用嗎。
以前年度未勾選統(tǒng)計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng),我現(xiàn)在查出來(lái)了,在當(dāng)月抵扣,我的賬務(wù)該怎么處理呢?以前沒(méi)有做賬
行政單位,有一項(xiàng)工程,以前年度付了部分款項(xiàng),今年又付了一部分,還剩余小部分未付,已經(jīng)竣工通過(guò)了審計(jì)。以前年度的付款未做賬,今年的付款也還沒(méi)入賬,現(xiàn)在要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師您好,我們公司打算注銷(xiāo),但是未分配利潤(rùn)那有50萬(wàn)的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問(wèn)一下老師,開(kāi)電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門(mén)嗎?開(kāi)普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問(wèn)一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫(kù)存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫(kù)存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤(rùn)分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買(mǎi)的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤(rùn),你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長(zhǎng)期借款,本期沒(méi)有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷(xiāo)售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷(xiāo)售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?