你好,當月結轉增值稅的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
老師好 以前留底扣的進項票有60多萬 然后這個月銷項有五萬多 怎么結轉
老師,請問每月要勾選多少進項票呢?如果我每個月有多少就勾選多少,多出的進項是不是到年末就轉入應繳稅金-未抵扣進項稅?如果剛成立的企業(yè),沒有銷項,很多進項,要不要勾選?又按什么金額勾選?上年成立的企業(yè),還沒有勾選過進項,沒有開過票,賬該怎么處理呢?
您好。老師,我想問一下,一般納稅人,這個月沒有銷項,但是收到了進項發(fā)票,必須這個月勾選抵扣么。還是可以留著以后開銷項的時候再勾選抵扣
老師你好,我這個月有3萬的進項發(fā)票,然后留底有3千多,開了4千多銷項,我不想用這個月的進項,是不是也要先勾選,然后不統(tǒng)計,能不能這個月不勾選下個月勾選
老師,我這個月有留底稅,之前的已經將稅額進入待抵扣,這個月勾選進項5萬,銷項2萬,這筆業(yè)務的稅額結轉怎么做分錄
老師,我們公司交行開過一個戶,但賬套里沒有體現(xiàn),現(xiàn)在交行銷戶了,余額轉到公司的賬戶中,做營業(yè)外收入嗎?
郭老師,工程服務7月19日簽的合同,工人是8月開始請的,我們8月開始買材料入場,8月開發(fā)票,我能9月申報預繳增值稅和所得稅嗎
老師好,我們平臺可有關于醫(yī)療科技公司方面的實操?請問這樣公司當主管,可要注意哪些?沒做過,不知可難?感謝
老板買了部手機,給項目打卡用,這個可以報銷不
老師,遇到小人并吃了她的虧怎么反擊?
附加稅影響損益嗎,收到2021年退的附加稅如何做賬
老師您好,公司的股東或者員工把汽車租給公司是需要給員工報個稅的吧?可以無租金訂合同嗎?
我們給挖機工人打款按照臨時工工資了。這個必須要他們給我們提供原件收據么 沒有收據只報個稅可以嗎
老師,公司有進銷存系統(tǒng),我做賬的時候主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是可以不寫明細了,因為他們的進銷存財務接口(可以入到用友的)沒有列明主營業(yè)務收入——某商品,而是統(tǒng)一歸類到主營業(yè)務收入——某門店
老師單價開票的時候低,成本還挺高,怎么補救
好的老師,如果我下個月開了很多銷項,把留底的用完了還另外勾選了進項,這種我月末應該怎么處理
你好,做銷項稅額,進項稅額的結轉分錄就是了 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
好的,如果我下個還要交稅的話,就是勾選了進項也不夠的話,是不是接上面的分路,還要另外加一個,應交稅費,未交增值稅,貸方轉出未交增值稅
你好,還需要做這個分錄 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅