你好,稅收編碼,選擇商品的稅收編碼,然后這個磨損開損耗就行。
老師你好,我們是電商企業(yè),供應(yīng)商已把發(fā)票開具了,我們也認證了但是現(xiàn)在客戶退貨了,貨款之退了部分,扣除可運費我們來承擔(dān),那退的這個錢可以作為下次的貨款嗎發(fā)票可以不紅沖掉直接抵扣下次的貨款的發(fā)票
老師你好,電商行業(yè)采購貨物由于發(fā)生退貨對方扣除運費之后在退款給我們,這個扣除的運費不開發(fā)票,在匯算清繳時需要調(diào)增,這個填寫在納稅調(diào)整表的哪一行
我是一般納稅人,商業(yè)企業(yè)。我從我的供應(yīng)商手中買進貨物,但是因為質(zhì)量問題又全部退貨。我的供應(yīng)商是小規(guī)模,買貨的時候她給我開具的是專用發(fā)票,這時我退貨。請問我已經(jīng)抵扣進項和我還沒有抵扣進項,這兩種情況的賬務(wù)處理分別怎么做?我問的是分別!請都寫出來!?。?/p>
我是一般納稅人,我的供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我開具專用發(fā)票?,F(xiàn)在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經(jīng)抵扣這兩種情況,對應(yīng)的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出?。?/p>
老師你好,從供應(yīng)商那購買的貨物中間發(fā)生退貨,對方需要扣除運費后才能退款,那扣除運費的這一部分不給我們開發(fā)票,這個我需要怎么做賬呢
今年9月份,說全國都要購買社保這個政策是吧?但是我總感覺不大現(xiàn)實,公司里有些老員工50多周歲了,他們前面就不怎么買,也不知道他們能在這公司干多久?到底要不要買,應(yīng)該做怎么樣的決策和防備好呢?左右都是難!誒!這個政策簡直了!太片面了描述的!
這里為啥是合同負債呢。
報考了25年的中級,但我感覺我考不過,因為我沒有做到題,我只聽了幾遍課,沒做題。深思熟慮后我不想去考,我想備考26年的注會,然后26年再去參加中級考試。但我想從9月份開始備考注會的4門:會計,稅法,經(jīng)濟法,財務(wù)成本管理。這樣備考可以嗎?到明年的8月份去考試,這次我要先預(yù)習(xí),然后聽課,再做題。爭取在考試前過3遍。9.11.1.3(會計和財管)10.12.2.4月份(稅法和經(jīng)濟法)。這次我扎扎實實的來,成績不會陪著演戲,不能假學(xué)習(xí),不要拿孩子當(dāng)借口??梢圆?,一年沖這4門
注會會很難考嗎,一年備考3科通過率大不
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。第三張是方寧老師的教案
同樣都是現(xiàn)金捐贈,為何一個確認捐贈收入,一個不能確認捐贈收入?
麻煩老師看一下,第三題的第三小問,我算出來始終等于5,答案給的20,麻煩老師解答一下!
老師!怎么判斷哪個方案適合誰?
你好老師,這個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出余額,怎么對沖掉呢
老板嫌未分配利潤太多,怎么做能在不少交企業(yè)所得稅的情況下減少未分配利潤
扣除的這個費用就是貨物中間有損壞的部分
開票還要收我們稅錢
商品名稱開損耗費
這個可以開收據(jù)嗎
收據(jù),你沒法抵扣所得稅。
也是13個點嗎
是的對的是的對的是的對的。
要收我們13個點稅錢,開專票
開專票我們不能抵扣嗎
你好,開專票你們可以抵扣增值稅,也可以抵扣所得稅。
這個發(fā)票我怎么做賬呢
借、管理費用損耗費、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸、應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款。
扣除的費用中一部分是人工費用,一部分是貨物磨損的費用,就按照這個開具即可
發(fā)票我們是可以正常抵扣。做賬的是吧
是的對的是的對的