還需要獲取進項10萬,使銷項減進項為0或小于0,則不用交增值稅
比如進項8萬,銷項10萬。 請問增值稅計提是:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 2萬。 還是: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅費8萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬。再做前面那步,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅2萬。 就是要不要把進項銷項先結(jié)轉(zhuǎn)到相反方向?還是不用?
我現(xiàn)在有銷項發(fā)票 進項發(fā)票, 比如說我現(xiàn)在銷項稅額是:5 進項稅額是:3 預(yù)繳增值是:3 我現(xiàn)在要怎么做分錄啊 申報的時候是不需要繳納增值稅的 預(yù)繳的還有余額 不要繳增值稅還有做那個轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
假如需要繳納增值稅30萬,那我需要多少金額進項才能不交稅
老師,一般納稅人假如有進項稅額轉(zhuǎn)出,月底怎么做賬啊!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅10 -進項稅額轉(zhuǎn)出10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10 是不是要這么做賬,還要交10萬的增值稅?
當(dāng)月進項發(fā)票稅額比銷項稅額多,可不不叫增值稅嗎,還是要按照銷項的比例交增值稅
采購酒收到采購發(fā)票,款未付,做賬:借主營業(yè)務(wù)成本貸:其他應(yīng)收款-采購員工,后面付款的時候,直接轉(zhuǎn)給了酒廠,這時候在沖員工的掛帳能行嗎借:其他應(yīng)收款-員工貸:銀行存款
采購酒收到發(fā)票,還未付款,掛了采購的賬,后面轉(zhuǎn)錢的時候直接轉(zhuǎn)給了酒廠,沖的采購的這次賬,這樣做能行嗎
會計高級職稱評定需要什么條件
老師,能否解釋一下現(xiàn)金股利與凈利潤的區(qū)別?
郭老師,應(yīng)屆畢業(yè)生,能報個稅嗎,能在公司交社保嗎,有什么說法
公司空調(diào)開的普票不能抵扣,攤成本嗎?要做攤銷的吧,空調(diào)3000元,具體怎么做呀
老師,麻煩問一下單位全額承擔(dān)員工個稅一整套會計處理。
老師你好,接收一個新公司,現(xiàn)在銀行基本戶還沒有注冊,公司股東繳納的入股款可以先匯集到一個股東卡里嗎?
老師您好,殘疾人就業(yè)申報表中的人數(shù)怎么填,公司就1個人。謝謝老師
老師您好!有個問題請教,上月固定資產(chǎn)多計提了0.18,如何沖掉?計提的分錄是:借:制造費用 貸:累計折舊,沖的分錄如何做?
這怎么算的啊
如果現(xiàn)在需要交的增值稅是233855.95元,需要開進來多少進項啊,增值稅稅率是百分之13
對應(yīng)的進項金額是233855.95元,對應(yīng)的發(fā)票不含稅金額是 233855.95/13%
這是不含稅開票金額吧,老師
是,這是不含稅開票金額
謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!