你好這個正常是計入投資收益科目。
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設(shè)備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進(jìn)固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認(rèn)遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
老師:公司用對公賬戶做的理財,金額只有10萬,購買時計入了:借:其他貨幣資金 貸:銀行存款 贖回時:做 借:銀行存款 10.02萬 貸:其他貨幣資金 10萬 其他收益 -理財 0.02萬 合適嗎?
老師,您好。我這有一筆收入,想問您用什么科目做分錄比較好。我公司有收到武漢合眾易寶科技有限公司的打款,金額不大,幾十塊錢這樣。我查了一下這家合眾易寶是屬于第三方公司分錄借:銀行存款貸:其他貨幣資金/主營業(yè)務(wù)收入?這樣做分錄可以?
老師,我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,購買理財產(chǎn)品時,借:短期投資,貸:銀行存款。收到利息的時候,借:銀行存款,貸:?。貸方應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調(diào)整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 這樣導(dǎo)致了資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)—年初數(shù)的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進(jìn)項銷項這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
利潤永遠(yuǎn)不分配,用來理財,對公司有什么影響嗎?稅務(wù)會稽查不?
你好,你永遠(yuǎn)不分配。還是有風(fēng)險的,稅務(wù)局也是會查的。