看下,是否選擇了扣繳單位申報(bào)
老師,我申報(bào)的手機(jī)App個(gè)人所得稅是一個(gè)孩子,為什么自然人扣繳客戶端更新專項(xiàng)扣除了,子女教育是2000?
進(jìn)自然人電子稅務(wù)局扣繳端,專項(xiàng)附加扣除信息采集,下載更新,全部人員,以上通知已通過(guò)稅企平臺(tái)提醒,請(qǐng)抓緊落實(shí)。老師這是什么意思
老師,個(gè)稅每個(gè)員工自己在手機(jī)客戶端上填了專項(xiàng)扣除為什么企業(yè)會(huì)計(jì)下載更新也出現(xiàn)不了他們填的信息
你好老師,為什么我在新電腦上下載了自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)里邊顯示人員為0呢,原來(lái)加進(jìn)去的人呢
老師好,手機(jī)個(gè)稅APP上已經(jīng)填了專項(xiàng)扣除,為什么自然人電子稅務(wù)局扣繳端上下載更新沒(méi)顯示出來(lái)
為什么答案c產(chǎn)品沒(méi)有固定成本,全都算給b產(chǎn)品來(lái)承擔(dān)嗎
原有產(chǎn)量減少20%,應(yīng)該是30000*(1-20%)???
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
看了 是選擇年度自行申報(bào) ,這樣的話 就是單位看不到的,只等自己看到,結(jié)果還是一樣的 對(duì)吧
是的,你的理解是對(duì)的。
老師,比如一個(gè)人在2家公司任職,一家選擇了5000的扣除和專項(xiàng)扣除,另外一家就不能在選5000扣除和專項(xiàng)扣除了,比如 A公司 5000,B公司500,那么申報(bào)的時(shí)候 B公司500就要按3%交個(gè)稅了,只有等到次年匯繳的時(shí)候 2家公司的薪金都合并到一起,扣除所有專扣后,看是要退稅還是補(bǔ)稅了,是這樣吧
是的,是的,你的理解是對(duì)的。
老師,專項(xiàng)扣除選擇扣繳單位申報(bào),比如收入5500 專項(xiàng)500,那么申報(bào)就不用交個(gè)稅了。。 年度自行申報(bào)的話,這個(gè)專項(xiàng)500按月就不會(huì)出現(xiàn)了,就要按差額500交3的個(gè)稅了,只有能次年在來(lái)退這個(gè)稅了,是這樣吧
二個(gè)單位申報(bào)的工資,會(huì)匯總體現(xiàn)在年度匯算中
就是專項(xiàng)扣除也是全部算在一起的,結(jié)果都是一樣的,只是先把稅給交了,后面在全額退 是這個(gè)意思吧
是的,你的理解是對(duì)的。
明白了,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!