您好,這是全部的工資申報,也就是我們在個稅扣繳端申報的工資
老師,我們是建設(shè)工程公司,有的時候會開勞務(wù)發(fā)票出去,然后就申報了好多人員工資,工資我是計入主營業(yè)務(wù)成本還是其他業(yè)務(wù)成本或者管理費用,人員工資。平時申報工資人員少,我是直接計入管理費用,工資的,這次由于開了好多勞務(wù)發(fā)票,增了好多人
本公司工資分成兩塊,一塊是本部管理人員工資,記賬在管理費用,還有一塊是工程人員工資,記賬在主營成本里,都有申報個稅,。那么在做企業(yè)所得稅匯算的A105050的工資薪金支出是填寫這兩塊的總和嗎?
老師好,就是2022年企業(yè)所得稅年報當中的職工薪酬支出調(diào)整明細表,當中的工資薪金填的數(shù)不對,只填了管理人員的45000,忘記加上記入工程施工那部分人員的工資22000,自然人扣繳端申報的是總和67000元,現(xiàn)在申報殘疾人就業(yè)保障金時發(fā)現(xiàn)了這個錯誤,上年職工工資總額它是自動彈出來45000元,這樣的話我是改填成67000還是按它出的數(shù)45000.(總共12個人)
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里,賬載金額、實際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計數(shù),還是填寫個稅申報系統(tǒng)里面的本年累計數(shù)?
老師好!我公司計提工資記入勞務(wù)成本-人工工資和管理費用兩科目,根據(jù)需要轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的。年底勞務(wù)成本-人工工資還有部分沒有轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本, 那么匯算清繳年報時,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中,可以按兩部分合計數(shù),也就是應(yīng)付職工薪酬數(shù)填寫吧?謝謝答復(fù)
如果24年視同銷售做了分錄,借:費用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
老師請幫忙看下這題的正確答案,謝謝
老師,我科目余額表如下:其他應(yīng)收款5萬,其他應(yīng)付款30萬,實收資本是0(認繳出資額為 6萬);以前年度可彌補虧損20萬.現(xiàn)在公司要注銷。我這樣處理是否可行:第一個,將應(yīng)收應(yīng)付轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支,借 其他應(yīng)付款 30 貸 營業(yè)外收入 25貸 其他應(yīng)收款 5; 第二,借 營業(yè)外收入25 貸 本年利潤 25 第三 ,借 本年利潤25 貸 利潤分配-未分配利潤19 貸實收資本6 第四,借 稅金及附加 0.15 貸 應(yīng)交印花稅 0.15 老師,這樣處理可以嗎?謝謝老師
我有個項目合同,今年六月到期,現(xiàn)在該項目余額還有1萬塊錢,目前與估計在六月產(chǎn)生開支,但是我在五月做匯算清繳時候要不要調(diào)增納稅金額,合同簽訂時間是去年1月到今年六月……
審計所出報告專項應(yīng)付款放在其他流動負債,自己填財務(wù)報表稅務(wù)上放在長期應(yīng)付款可以嗎?
我公司是購買方,現(xiàn)在要退貨,開紅字發(fā)票,有已經(jīng)抵扣的,有沒有抵扣的,請問下這兩種情況我公司分別怎么做?
您好,老師,屬于其他公司產(chǎn)權(quán)的辦公室租賃給房屋中介,然后我們再從房屋中介那里租房子,由房屋中介把租金發(fā)票開給我們,我們從房屋中介取得租金發(fā)票能不能作為申請出口退稅的依據(jù)(首單退稅會要辦公室租金發(fā)票作為資料),像這種有沒有什么退稅風(fēng)險?比如說前面公司未繳納房產(chǎn)稅對我們有沒有影響,我懷疑他們沒有繳納房產(chǎn)稅,所以房屋所有權(quán)公司不想直接開租金票給我們
在本月22號之前含22號,都可以提交出口退稅嗎?過了征期是不是就要到下個月才能提交了?
請問老師,3月份的工資,在當月時候提前發(fā)部分3月工資,4月份的時候銀行沒劃走那么多錢,因為部分3月份提前發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬-工資和銀行存款金額對不上,該怎么做賬?按實際銀行劃扣的剩下的工資,做到借方應(yīng)付職工薪酬?
以上兩張圖片如何辨別使用賬面價值或公允價值 另外圖一為啥差額是投資收益而不是其他業(yè)務(wù)收入,如何辨別差額對應(yīng)的會計科目
好的謝謝
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~