同學(xué),工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,如果是明確要返還給職工個(gè)人的,就計(jì)入其他應(yīng)付款;如果沒有明確指向個(gè)人,一般是沖減管理費(fèi)用。下次使用的時(shí)候,如果之前返還計(jì)入了其他應(yīng)付款,那使用時(shí)就借記其他應(yīng)付款,貸記銀行存款。如果之前是沖減了管理費(fèi)用,使用時(shí)還是要正常計(jì)提,借記管理費(fèi)用等,貸記應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi),實(shí)際支付時(shí),借記應(yīng)付職工薪酬 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸記銀行存款,不能直接借記管理費(fèi)用或其他應(yīng)付款來(lái)沖減,因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)的使用是有規(guī)定和流程的,要先計(jì)提再支付昂。
公司已按比例計(jì)提黨建經(jīng)費(fèi),并入管理費(fèi)用,分錄為借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。若黨委報(bào)銷費(fèi)用時(shí),該項(xiàng)費(fèi)用要重新計(jì)提進(jìn)入管理費(fèi)用么?還是可以直接沖減其他應(yīng)付款?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí)為什么計(jì)入其他應(yīng)付款?計(jì)提時(shí):借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還時(shí),借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi)不就可以了嘛,為什么返還時(shí)是計(jì)入其他應(yīng)付款
老師您好收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 是不是本期還要同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
員工的報(bào)銷費(fèi)用,做憑證的時(shí)候需要穿一下其他應(yīng)付款-名字嗎?還是直接銀行存款,比如借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款
請(qǐng)問返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是沖管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是直接計(jì)入到其他應(yīng)付款科目
老師好!小公司就老板一個(gè)人,沒有交社保,9.1號(hào)新規(guī)法人要強(qiáng)制交社保嗎
第二問的約當(dāng)產(chǎn)量為什么是這樣計(jì)算的?紅筆是計(jì)算答案。
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權(quán)益工具投資出售的時(shí)候,之前公允變動(dòng)也按照當(dāng)時(shí)的匯率變動(dòng)調(diào)整了,但是出售當(dāng)天只有收到的錢按照當(dāng)天匯率計(jì)算,其他的項(xiàng)目為啥不按照匯率計(jì)算了?
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
公司賬上收到工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還,那就是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),計(jì)提還是:借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬,繳費(fèi)還是,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
是的,同學(xué)你說(shuō)的沒問題!
如果老師的回答還算滿意,可以鼓勵(lì)老師給個(gè)好評(píng)喔~