在的 具體的什么問題?

找郭老師,專項(xiàng)提問,@其他老師勿接
找郭老師,專項(xiàng)提問(其他老師勿接)
找郭老師,有問題咨詢(專項(xiàng)提問,其他老師不要接)
找郭老師,專項(xiàng)提問(其他老師不要接)
找郭老師(專項(xiàng)提問,其他老師不要接)
老師,您好!個(gè)稅是以實(shí)際發(fā)放的金額繳納嗎?比如工資每月是1萬,1月沒發(fā),2月發(fā)了2萬,是不是1月0申報(bào),2月按2萬申報(bào)
制造企業(yè)的燃?xì)赓M(fèi),不用暫估吧,我們是在手機(jī)上下單,截圖先報(bào)銷。發(fā)票可能不會(huì)在當(dāng)月開出來。這種需要咋做比較合適合規(guī)
老師為什么有的企業(yè)納稅等級(jí)平分從90往下減,有的企業(yè)是100分往下減?這企業(yè)企業(yè)之間有什么區(qū)別?
找郭老師,專項(xiàng)提問,其他老師不要接啊
老師,我們是一個(gè)個(gè)體工商戶,餐飲行業(yè)。那稅務(wù)現(xiàn)在跟很多外賣平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)都鏈接上了。我們做不了核定征收了。那還有什么樣的征收方式能比較合適呢
老師,制造業(yè),包裝材料出庫怎么做賬
老師我們單位拿自己的買的設(shè)備做抵押融資租賃 我給對(duì)方打還款時(shí) 是備注還貸款 還是說付租金
老師,就是個(gè)人給公司代記賬,發(fā)票怎么開給他的公司呢
老師我采購運(yùn)費(fèi)是800不含稅,我們是小微,小規(guī)模,950開票價(jià),我是開合適不開合適 我的理解是現(xiàn)在不開,等到明年匯算清繳800調(diào)出來叫0.05的稅,是嗎?800×0.05=40。是這樣嗎,現(xiàn)在開票倒不合適了,多花150。這樣對(duì)嗎老師?
老師,我們是小規(guī)模公司,請(qǐng)問一下,我們可以用公司的名義買進(jìn)來一輛車嗎,同時(shí)還得取得汽車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這樣可以嗎


公司解散的時(shí)候,預(yù)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、其他應(yīng)收款、庫存商品,都不能有余額嗎?
對(duì)的,是的,所有的都需要清理。
1、預(yù)付賬款,對(duì)方不給發(fā)票 2、預(yù)收賬款,對(duì)方不要發(fā)票 3、其他應(yīng)收款,收不回 4、其他應(yīng)付款,不用付
怎么清理?
借利潤分配未分配利潤。貸,預(yù)付賬款 預(yù)收賬款的,你給對(duì)方提供了貨物嗎?如果是的話,借預(yù)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 借主營業(yè)務(wù)成本。貸,庫存商品, 其他應(yīng)收款。是你老板的嗎?還是外面的人?如果是你老板的,需要收回來。借銀行存款,貸,其他應(yīng)收款,外面的人最好也收回來。收不回來的,做營業(yè)外支出。壞賬他是沒法抵扣所得稅的 其他應(yīng)付款的不支付的,外面的人借其他應(yīng)付款 貸營業(yè)外收入 你老板借其他應(yīng)付款,貸、資本公積。
預(yù)收賬款,沒有提供貨物呢?他們的賬很亂,庫存商品沒有庫存。
不退錢借預(yù)收賬款 貸營業(yè)外收入
利潤高了,對(duì)吧?
增加了稅收
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
預(yù)付賬款余額,感覺不用交稅,但是清算的時(shí),系統(tǒng)認(rèn)定為資產(chǎn)讓交稅
填寫的不對(duì)呀,你是怎么填寫的?
借未分配利潤 貸預(yù)付賬款,做了這個(gè)分錄之后就不用交稅了
是的是的,不需要交稅呀。
系統(tǒng)自動(dòng)填的,把預(yù)付賬款的余額帶出來了
系統(tǒng)出來不對(duì)的 你可以刪除
有預(yù)付賬款那一列,讓填寫 我直接再做一筆分錄好了
財(cái)務(wù)報(bào)表上預(yù)付賬款余額是零,系統(tǒng)就帶不出來了
好的,沒有余額了就不要填寫正確。