你好,不能加計(jì)扣除,滿足研發(fā)費(fèi)用歸集可以填寫19行的,只是匯算不加計(jì)
本月研發(fā)部門購買電腦費(fèi)用,公司是高新企業(yè)可以加計(jì)扣除,我是這樣賬務(wù)處理的,您看對不對,請指導(dǎo) 本月借:固定資產(chǎn)—研發(fā)設(shè)備(電腦)貸:庫存現(xiàn)金 下月開始計(jì)提折舊,以后每月都需做這下面的2筆分錄是嗎? 1.借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 2.月末結(jié)存研發(fā)費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用 貸:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—折舊費(fèi)
高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)電子設(shè)備1-4月折舊費(fèi)計(jì)入的研發(fā)支出,但是季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),二季度沒有把折舊費(fèi)這部分金額填到可加計(jì)扣除行次里,現(xiàn)在進(jìn)行24年匯算清繳,能填進(jìn)去嗎,是不是不需要更正企業(yè)所得稅季度申報(bào)表呢
我們公司24年有進(jìn)行電子設(shè)備折舊,計(jì)入的研發(fā)支出——費(fèi)用化支出,匯算清繳表a107041,不讓這部分電子設(shè)備折舊費(fèi)加計(jì)扣除的話,可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用嗎
高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎,
研發(fā)費(fèi)用里有電子設(shè)備折舊費(fèi),這個(gè)可不可以歸集在研發(fā)費(fèi)用里,正常填a107012 a107041,但是不對折舊費(fèi)加計(jì)扣除呢,因?yàn)橹皶?jì)沒有把這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)入加計(jì)扣除金額里,我不知道為什么,想必有他的道理,我也不想讓折舊費(fèi)加計(jì)扣除了,避免再出亂子。研發(fā)費(fèi)用輔助賬里有把折舊費(fèi)列明
車輛保險(xiǎn)費(fèi)中,車船稅168.3元在發(fā)票備注欄體現(xiàn),未開發(fā)票,只有保險(xiǎn)費(fèi)1200元開具了發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)入賬金額按照多少計(jì)算?分錄如何寫
實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬就是24年12月~25年8月的實(shí)發(fā)工資+代扣的個(gè)人社保+代扣的個(gè)人公積金+代扣的個(gè)人所得稅 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬就是:25年1~9計(jì)提的工資(包括代扣社保,代扣公積金,代扣個(gè)人所得稅)+公司承擔(dān)的社保和公積金本年貸方額累計(jì) 7月辭退了員工,支付了補(bǔ)償,這個(gè)補(bǔ)償,計(jì)入成本費(fèi)用還是實(shí)際支付,還是兩個(gè)都記一次
老師,我想問一下之前墊付酒,上游公司又給發(fā)回來了,發(fā)回來酒是按照0入成本,還是按照當(dāng)時(shí)成本價(jià)或者近期平均成本價(jià)入庫???
老師您好,我們老板想用房產(chǎn)出資注冊公司可以注冊嗎?需要怎么操作?
甲方以210萬購買已2018年成立的公司,210萬甲方怎么做賬老師
請問用現(xiàn)金支付的工資,做外賬時(shí)需要附收據(jù)嗎?還是直接支付扣款就行
老師 他這個(gè)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際銷售價(jià)格高于消費(fèi)稅最低計(jì)稅價(jià)格的,按實(shí)際銷售價(jià)格申報(bào)納稅。他這個(gè)實(shí)際銷售價(jià)格是銷售給銷售單位的價(jià)格?不是銷售單位銷售出去的價(jià)格?
養(yǎng)殖合作社,購進(jìn)的雞蛋,再賣出去,是免稅的嗎?
你好老師,23年采購的一張發(fā)票金額8萬沒有入賬,25年可以做入賬嗎?分錄如何做?稅務(wù)上還需要做什么
三個(gè)自然人合伙成立了合伙企業(yè)A,A投資了合伙企業(yè)B,合伙企業(yè)B將利潤分配給了合伙企業(yè)A,A公司應(yīng)該如何申報(bào)納稅?
可以直接不填嗎老師
這個(gè)表要填寫的,填寫表格不健全可能會影響后邊的數(shù)據(jù)比對
折舊費(fèi)用可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用這里嗎
折舊費(fèi)是填寫到這里的,公司有特殊原因么
我見22年23年都有折舊費(fèi),都沒填,所以問問可不可以不填,可以我24年也不填了
把今年的填寫了把,之前的可以先放著
好的高新技術(shù)企業(yè),電子設(shè)備折舊,2024年前幾個(gè)月計(jì)入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目,后幾個(gè)月計(jì)入的管理費(fèi)用科目。后幾個(gè)月的折舊金額可以加計(jì)扣除嗎? 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計(jì)扣除范圍里,現(xiàn)在匯算清繳,可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報(bào)表,直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎
放到了管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用化也會進(jìn)入到管理費(fèi)用 不影響損益的,如果利潤表沒有填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì),項(xiàng)目的金額可以不用更正申報(bào)
直接在2024年12月做分錄調(diào)整,然后直接在年報(bào)里邊體現(xiàn)就可以
噢噢,計(jì)入管理費(fèi)用科目沒計(jì)入研發(fā)費(fèi)用科目的折舊費(fèi)也可以進(jìn)行加計(jì)扣除對嗎老師
需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用,然后再加計(jì)扣除
現(xiàn)在24年年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)了,是不是后幾個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用科目的折舊費(fèi)沒辦法加計(jì)扣除了
可以抵扣,需要更正申報(bào)下利潤表管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用
正好,我們季報(bào)利潤表沒列明研發(fā)費(fèi)用,年報(bào)利潤表研發(fā)費(fèi)用列明了,而且金額是包括電子設(shè)備折舊費(fèi)的,那就不用更正了,直接在a107012表格里填上折舊費(fèi)用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎
直接填上就可以了,需要把24年12月調(diào)賬,在賬務(wù)上更改下
直接反賬,然后修改,我面和申報(bào)的一致
直接反賬,然后修改,賬面和申報(bào)的一致