您好,會(huì)的,我們客戶就要求我們開票不要開具體規(guī)格,但是稅務(wù)又有要求,所以因?yàn)檫@個(gè)原因我們放棄了一些生意??梢哉乙恍┬」緛頋M足要求,大公司一般不會(huì)配合的,因?yàn)槎悇?wù)風(fēng)險(xiǎn)不能有 現(xiàn)狀:退稅要求報(bào)關(guān)單與采購(gòu)發(fā)票上的商品信息一致,包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位等。如果報(bào)關(guān)單未申報(bào)規(guī)格,而發(fā)票上顯示了規(guī)格,可能導(dǎo)致信息不一致,進(jìn)而影響退稅審核。
深圳外貿(mào)貿(mào)易出口企業(yè) 老師 我們現(xiàn)在在進(jìn)行首次出口退稅申報(bào) 1 進(jìn)貨發(fā)票的規(guī)格欄一定要和報(bào)關(guān)單的申報(bào)要素即規(guī)格一致 一字不差嗎? 2開的出口普票的規(guī)格也是需要和出口報(bào)關(guān)單的型號(hào)一字不差嗎?
老師您好,增值稅專用發(fā)票單位是平方米,數(shù)量可以開0.24或者53.7這種帶小數(shù)的嗎?另外想問一下我們采購(gòu)的商品是不銹鋼產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的商品名稱一致但是規(guī)格型號(hào)不一致有影響嗎?
老師你好,公司做外貿(mào)出口貨物的一般納稅人,上月已開出口免稅發(fā)票,其進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單商品名稱不一致,是不是不能退稅了?不能申請(qǐng)退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅按國(guó)內(nèi)銷售申報(bào)?
老師,請(qǐng)問1、貿(mào)易企業(yè),采購(gòu)發(fā)票的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品名稱、單位必須與報(bào)關(guān)一致嗎? 2、報(bào)關(guān)單上的金額必須與收到的外匯金額一致嗎?如果報(bào)關(guān)金額大于收匯金額,會(huì)影響退稅嗎?
老師講外貿(mào)出口企業(yè)退稅三要素,商品名稱數(shù)量單位,采購(gòu)發(fā)票要和報(bào)關(guān)單一致,想問老師,現(xiàn)在報(bào)關(guān)單商品沒有申報(bào)規(guī)格,但是供貨商開票一定要把商品規(guī)格開上去,會(huì)不會(huì)影響退稅?
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教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
老師,如果把規(guī)格型號(hào)開在備注欄是不是就不影響了
您好,是?的,這要看供應(yīng)商能不能配合,我們公司比較大,堅(jiān)決不配合的,平臺(tái)賣什么就開什么