您好,這種一般計(jì)入福利費(fèi)里面
老師好,我們酒店剛注冊(cè)現(xiàn)在裝修,對(duì)方施工隊(duì)伍沒有成立任何機(jī)構(gòu),可我們酒店需要他們開票做賬,我讓工頭老板去稅局代開可以嗎?工程造價(jià)是800萬,稅局可以代開這么大金額的發(fā)票嗎
老師,我們老板要給別人送金銀首飾,買的珠寶類的對(duì)方開的發(fā)票怎么入賬,會(huì)不會(huì)視同銷售交增值稅
老師,我們法人準(zhǔn)備回國來公司了,現(xiàn)在在隔離酒店隔離中,然后老板說開票做賬,我可以開專票嗎?我們一般納稅人的
老師,公司是經(jīng)營防水材料的,老板開回來買黃金首飾的發(fā)票,可以做費(fèi)用嗎
你好,我公司是一般納稅人,酒店 ,老板開回來的服務(wù)費(fèi)14000,咨詢費(fèi)33800,普通發(fā)票,請(qǐng)問可以稅前扣除嗎
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
老師,企業(yè)發(fā)票不夠用,在淘寶買的東西和業(yè)務(wù)相關(guān)的能開單位名頭發(fā)票嗎?
我想知道一下這種票可以用嗎?是不是開回的票都可以用?有要求嗎?
在嗎?你好
不好意思,剛才有事去了,這個(gè)可以用,入福利費(fèi)
噢,這有要求嗎?開回來的都可以用嗎?有的又說不能?我不知道有啥要求
如果一定要用,就入福利費(fèi),這個(gè)抵扣有限額的
嗯嗯,知道了。是不是只要能合理解釋就可以用。
是的,是的,就是這樣的
謝謝老師!祝工作順利!
不客氣,很高興幫你