你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)納稅額=(股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入-股權(quán)原值-合理費(fèi)用)*20%,收入就按130萬(wàn)計(jì)算
一般納稅人公司,實(shí)收資本300萬(wàn),注冊(cè)資本3000萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表上,所有者權(quán)益400萬(wàn),未分配利潤(rùn)90萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),實(shí)收資本300萬(wàn),現(xiàn)在甲股東100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙50%股權(quán)。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?
一般納稅人公司,實(shí)收資本300萬(wàn),注冊(cè)資本3000萬(wàn),財(cái)務(wù)報(bào)表上,所有者權(quán)益400萬(wàn),未分配利潤(rùn)90萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),實(shí)收資本300萬(wàn),現(xiàn)在甲股東100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙50%股權(quán)。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算?轉(zhuǎn)讓價(jià)格按400萬(wàn)算
注冊(cè)資本金是1000萬(wàn),實(shí)繳后,現(xiàn)在股東以350萬(wàn)購(gòu)入100% 股權(quán),注冊(cè)資本還是1000萬(wàn),現(xiàn)在股東準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓100%股權(quán),賬上凈資產(chǎn)500萬(wàn),所以有150*20%=30萬(wàn)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,想咨詢可以合理避稅的方式。
老師你好,商貿(mào)有限公司一個(gè)股東,注冊(cè)資本800萬(wàn),截止3月末資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),實(shí)收資本200萬(wàn)到賬,600萬(wàn)未到賬,資本公積4萬(wàn),未分配利潤(rùn)23萬(wàn),所有者權(quán)益227萬(wàn),現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓100%,按多少錢(qián)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個(gè)稅為最低
老師你好,商貿(mào)有限公司一個(gè)股東,注冊(cè)資本800萬(wàn),截止3月末資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù),實(shí)收資本200萬(wàn)到賬,600萬(wàn)未到賬,資本公積10萬(wàn),未分配利潤(rùn)虧損30萬(wàn),所有者權(quán)益180萬(wàn),現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓100%,按多少錢(qián)做股權(quán)轉(zhuǎn)讓交的個(gè)稅為最低
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢(qián)都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒(méi)關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬(wàn),也收不回來(lái)了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報(bào)時(shí)候單位實(shí)際繳費(fèi)金額包括個(gè)人部分嗎
老師,啥叫價(jià)內(nèi)稅,啥叫價(jià)外稅呢?
老師,21年公司購(gòu)買(mǎi)的理財(cái),有收利息需要繳稅嗎?都交哪些稅呢?
李平出差回來(lái)報(bào)銷差旅費(fèi)1萬(wàn)2100元,超支100元,用現(xiàn)金付起,其中,飛機(jī)票5210元,住宿費(fèi)3632.08元,曾值稅稅額217.92元,市內(nèi)租車費(fèi)用,1240元出差補(bǔ)助,1800元
老師請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,每個(gè)季度如果要開(kāi)40萬(wàn)的普票和5萬(wàn)左右的專票,四個(gè)季度就算要開(kāi)160萬(wàn)普票和20萬(wàn)專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬(wàn)普票免征,那專票20萬(wàn)開(kāi)多少也是交多少?
老師,消費(fèi)稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購(gòu)買(mǎi)方名稱為個(gè)人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報(bào)銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報(bào)銷憑證
印花稅按雙方繳納的合計(jì)計(jì)算
那我這樣計(jì)算個(gè)稅是對(duì)的,是吧?就算所有者權(quán)益金額沒(méi)有超過(guò)注冊(cè)資本的金額,也要按所有的權(quán)益這個(gè)金額作為最低股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入對(duì)吧?
你好,是的,這樣計(jì)算是對(duì)的