您好,貸:其他業(yè)務成本(負)借:原材料(正) 這樣把原材料調回來了,然后再是確認 其他業(yè)務收入,并結轉 其他業(yè)務成本
老師,你好,我公司購入一部分工地用的材料,活干完以后,還有剩余的材料也退給了供貨商,正確的賬務處理,購入材料時做入庫,領用時做出庫,退貨時,財務做一筆分錄,借,庫存商品,貸主營業(yè)務成本,退材料給商家時,分錄,借應付賬款,貸庫存商品,對嗎?內部帳
小規(guī)模納稅人, 做工程材料買賣,一般直接買進材料又直接賣出,賺差價,這個我都直接借主營業(yè)務成本,貸銀行存款了。現(xiàn)在問題是臨時工工資如何做賬,是否可以直接入主營業(yè)務成本不經(jīng)過應付職工薪酬?還有我們買進的材料有些沒有發(fā)票的這些要怎么做?
各位老師,我們是建筑企業(yè),今年工程款一直沒給我們結算,我們也沒給發(fā)包方開發(fā)票,但我們花了很多材料款,這些材料款都直接進主營業(yè)務成本了,今年的收入都沒有做賬,這樣做賬對嗎?
老師,管家婆財貿雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結轉成本不是有一步借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結轉成本
老師,管家婆財貿雙全,原材料購進的時候我做了采購單,原材料出庫的時候我做了其他出庫單,原材料轉成品我做了其他入庫單,銷售的時候直接做銷售單,正常情況下月末結轉成本不是有一步借主營業(yè)務成本,貸庫存商品嗎,但是管家婆里我錄銷售單的時候庫存商品就已經(jīng)跟著減少了,這個怎么結轉成本
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
先把去年結轉的成本沖銷:借主營業(yè)務成本負數(shù)還是以前年度損益調整?
您好,是的,調整的?損益科目要用以前年度損益調整,申報24年年度匯繳申報表要考慮這個調整
是這樣嗎:先沖銷之前結轉的成本:借以前年度損益調整,貸原材料(正數(shù))。確認收入:借應收,貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項、結轉成本:借主營業(yè)務成本,貸原材料。那這樣原材料不平
您好,是的,主營業(yè)務改為其他業(yè)務收入和成本? 要合適些,這是賣材料