您好,這會樸老師不在線,我來回答一下好不好呀。我們24年賬上計提了這個租車費的話,是可以開票過來哦, 以下是政策 1、關(guān)于取得跨期發(fā)票涉稅處理。 《企業(yè)所得稅法實施條例》第九條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 2.關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時間問題。 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號)規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補充提供該成本、費用的有效憑證。 依據(jù)上述規(guī)定,企業(yè)取得以前年度發(fā)票,不允許作當(dāng)期費用稅前扣除。
老師你好,去年年中開始向個人租的辦公室,對方一直沒給我們?nèi)ザ惥珠_發(fā)票,這個月打算讓對方給我們開一年的發(fā)票,我可以直接計入到本年的費用里面嗎?不想去改報表了
老師你好,去年第四季度開始向個人租入辦公室做辦公使用,對方一直沒給我們開發(fā)票,現(xiàn)在讓對方給我們開發(fā)票,發(fā)票的金額會包含去年第四季度的房租,去年沒有計提房租費,我可以認為這是不重要的差錯,不采用追溯重溯法更改去年的報表,而直接在今年當(dāng)期進行更正嗎?
老師,您好,公司租用個人的車輛,沒開租車發(fā)票,請問現(xiàn)在去稅務(wù)補開以前年度的發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)還認可嗎?因為以前年度的加油費有所得稅稅前扣除!
老師,對方公司去年給我們開的發(fā)票,但是我們一直沒有給他轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)賬,銀行流水后面附去年的發(fā)票可以嗎
公司一直沒開過轉(zhuǎn)賬手續(xù)費發(fā)票,請問公司現(xiàn)在可以將以前多年包括去年的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費讓銀行給開專票,然后現(xiàn)在抵扣嗎?
第一個方框里,為什么不是用應(yīng)收的3660-1390?第二個方框里,應(yīng)收賬款為什么不是公允的3390?
請問老師電子稅務(wù)局普票已經(jīng)入賬,怎么做入賬標(biāo)識
請問24年未計提全年獎金,25年準(zhǔn)備發(fā)24年年終獎,可不可以當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放?
老師你好,我人5月發(fā)票開超500萬,多久要去辦里手續(xù)沒罰款
企業(yè)為小規(guī)模納稅人,第一取得含稅收入20萬,求增值稅含稅收入
開5萬的專票正常銷售貨物,個體戶稅率1% 要繳納增值稅附加稅還有什么稅,大概要交稅多少
老師,您好!請教老師您 公司員工到餐館吃飯,餐館開來了半年的普通發(fā)票32500元,請問老師,這個應(yīng)該如何入科目呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我們主營業(yè)務(wù)是水性壓敏膠,用包裝桶裝成品,本月我們公司和我們下游客戶共同購進了一批包裝桶,付款我們公司付的,發(fā)票開給了我們公司,下游客戶購買的那部分包裝桶貨款已匯入了我們公戶,我們可以給他們開包裝桶發(fā)票嗎?
你好!老師 我們是一家汽車貿(mào)易公司!目前我們這邊有一批20輛車,具體操作是這樣的,汽車4s電開給我們專票95500元/輛,我們以138500元/輛價格賣給第三方喜滴運營公司,給喜滴運營公司開普票。高開票45000元的部分,喜滴通過給我們開6個點服務(wù)費的專票,剩余7個點結(jié)算給我們。這樣操作是否劃算!有啥稅務(wù)風(fēng)險?
哪一位聰明的老師,教教我選項b是什么意思?預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一,轉(zhuǎn)換為普通年金然后時間點就來到第四年年末,然后再從第三年末往前走三期嗎?
謝謝老師
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!?