你好,你們每個月沒有工資表嗎?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師,建筑公司每個月不是要發(fā)放工人生活費嘛,工人工資都是年底拿到款項才發(fā),這個生活費是從公司提賬然后轉(zhuǎn)給下面的工人代表再由他們分給底下的其他人,然后也沒計個人所得稅這個要啷個處理誒,就是說已經(jīng)發(fā)放下去了,然后我們掛的這個會記之前也沒說要計這個工資表,之前也沒計提個人所得稅
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現(xiàn)在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統(tǒng)里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發(fā)放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發(fā)放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發(fā)放的,然后連計提再發(fā)放都記到11月份可以嗎?
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣。可以嗎?其實就是為了抵這個所得稅
我想問下 前面發(fā)工資沒有計提 我們是每個月要發(fā)施工費和業(yè)務(wù)費的 然后比如這個月發(fā)了 后面月底還會發(fā) 然后就可能忘記計提了 那我怎么做平啊 因為可能也好幾個月了 也不記得是哪些人沒計提了 我該怎么沖平啊
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
有的 只是不好查了 因為之前是別人做的 她也是新手
然后現(xiàn)在有些掛起有點亂 我就想全部調(diào)過來
你不用去查其他的,你看你賬上的呀,有工資表。你看下你賬上計提的應(yīng)付職工薪酬工資的余額。
如果欠了多少工資,你們能統(tǒng)計出來的情況下,看貸方余額。如果出現(xiàn)了借方余額,就表示沒有計提。
對呀 那我只能去查工資表看來調(diào)嗎
要是以前的工資表沒有了呢
之前那個工資表也是非常亂的
是的,對的,那先去整理原始憑證,你得有一個計提的依據(jù)不是
如果沒有找到那又該怎么辦呢
那你怎么知道每個月發(fā)了多少工資?欠了多少工資?算不出來的話發(fā)多少就提多少。
我還想問下 應(yīng)付職工薪酬借方有余額 原因是我上個月有個工資放到管理費用去了 我該怎么沖平啊
上個月沒有計提的,借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
我計提了 然后發(fā)放的時候沒走工資 走的是管理費用 因為她開的會計代理服務(wù)費 我就忘記了 然后放到服務(wù)費里面了 這個月發(fā)現(xiàn)上次留下的余額 然后我該怎么沖
完整的,怎么寫的,賬務(wù)處理,還有金額?
就是工資計提了 發(fā)放的時候走的管理費用 我該怎么沖平啊
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借,應(yīng)付職工薪酬工資 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費個稅。 就這樣。
我現(xiàn)在借方應(yīng)付有余額 原因是我發(fā)的的有一筆放到管理費用服務(wù)費里面去了 我該怎么沖平
借管理費用工資 貸管理費用服務(wù)費。
費用不是不能放借方嗎
我可以借管理費用負數(shù)體現(xiàn)貸應(yīng)付職工薪酬體現(xiàn)嗎
可以的,可以這么做的。