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你好我找宋生老師,我想問下,2023年應(yīng)付薪酬工資的本年累計貸方(賬載金額)也就是計提是1220萬,借方(實發(fā)金額)1051萬,稅務(wù)局說我殘保金按照1051基數(shù)繳納有疑點,應(yīng)該按照1220萬來繳納,但是這個是計提金額,為了方便預(yù)測成本放到貸方的并且有多計提的情況,我實發(fā)的時候是從借方發(fā)的,但是2023年匯算清繳的時候我已經(jīng)從借方把多計提的調(diào)增利潤了,稅務(wù)局只默認1220萬計算殘保金,我如果補交,就屬于重復(fù)多交的情況,我們單位不愿意,跟他們解釋他們也不認,怎么消除殘保金計提依據(jù)的疑點

2025-02-24 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-24 10:37

你好,除非你去更正申報了

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齊紅老師 解答 2025-02-24 10:38

其實你這個本身申報的是不對的。應(yīng)該發(fā)放了多少就申報多少。

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快賬用戶1244 追問 2025-02-24 10:59

我那個1220萬不是發(fā)放金額,是我每月需要計入成本提前預(yù)測的金額,

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:00

你好,你現(xiàn)在要做的話,你就去改一下憑證和報表這樣就不會有疑點

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快賬用戶1244 追問 2025-02-24 11:01

改了憑證,那我薪酬匯算清繳多計提已調(diào)增金額怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:02

你好,這個匯算清繳的報表也是需要去更正的。

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快賬用戶1244 追問 2025-02-24 11:06

老師,怎么改能不能教教我,分錄,年報表,匯算報表都需要改哪里

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:07

你好,你計提工資的時候是怎么做的憑證? 做紅字分錄就好了。 匯算報表實際上就是賬載金額和實際金額都按照1051來填寫

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快賬用戶1244 追問 2025-02-24 11:20

計提是:借 成本 貸應(yīng)付薪酬-工資。但是這個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤了,屬于以前的損益了,現(xiàn)在紅沖算沖的哪年的,不得沖減以前的利潤嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:21

你好,你用以前年度損益調(diào)整這個科目去調(diào)就好了

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你好,除非你去更正申報了
2025-02-24
您好,殘保金是按應(yīng)發(fā)數(shù)即你的計提數(shù)繳納的,這種說法說得過去
2025-02-19
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
你好,關(guān)鍵點在于,服務(wù)費的提取依據(jù),你們合同是如何約定的
2022-05-13
同學你好 你的問題是什么呢
2020-12-16
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