你好,除非你去更正申報(bào)了
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€(gè)不知道聽誰(shuí)的,寫個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置??? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問(wèn)題都提出來(lái)并寫出了財(cái)務(wù)管理制度,但問(wèn)題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問(wèn)題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無(wú)人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬(wàn)的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來(lái)錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒(méi)有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師,我2023年工資預(yù)測(cè)計(jì)入成本1222萬(wàn),記的應(yīng)付薪酬工資的借方,實(shí)際應(yīng)發(fā)1051萬(wàn)記的貸方,屬于2023年度企業(yè)所得稅年度成本多記的情況,但是我在2023年匯算時(shí)已經(jīng)對(duì)多計(jì)提的這部分工資成本調(diào)了,記分錄借應(yīng)付薪酬工資171萬(wàn),貸以前年度損益調(diào)整了,稅務(wù)局讓我按把171萬(wàn)的工資收入殘保金補(bǔ)交,他這種說(shuō)法對(duì)嗎
你好我找宋生老師,我想問(wèn)下,2023年應(yīng)付薪酬工資的本年累計(jì)貸方(賬載金額)也就是計(jì)提是1220萬(wàn),借方(實(shí)發(fā)金額)1051萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我殘保金按照1051基數(shù)繳納有疑點(diǎn),應(yīng)該按照1220萬(wàn)來(lái)繳納,但是這個(gè)是計(jì)提金額,為了方便預(yù)測(cè)成本放到貸方的并且有多計(jì)提的情況,我實(shí)發(fā)的時(shí)候是從借方發(fā)的,但是2023年匯算清繳的時(shí)候我已經(jīng)從借方把多計(jì)提的調(diào)增利潤(rùn)了,稅務(wù)局只默認(rèn)1220萬(wàn)計(jì)算殘保金,我如果補(bǔ)交,就屬于重復(fù)多交的情況,我們單位不愿意,跟他們解釋他們也不認(rèn),怎么消除殘保金計(jì)提依據(jù)的疑點(diǎn)
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實(shí)付金額(里面扣掉了因退貨轉(zhuǎn)給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉(zhuǎn)材料記錯(cuò)了本來(lái)是幾萬(wàn),記成了1.3個(gè)億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產(chǎn)負(fù)債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個(gè)1.3調(diào)回幾萬(wàn),這樣就不平了,請(qǐng)問(wèn)需要咋調(diào)賬
老師好!我們是購(gòu)買方,5月購(gòu)進(jìn)貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當(dāng)時(shí)發(fā)票款已給!退貨本應(yīng)退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務(wù)他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺(tái),都是先預(yù)付一部分錢給對(duì)方,對(duì)方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對(duì)方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
2026年注會(huì)課程什么時(shí)候開始
制造費(fèi)用能用材料成本占比來(lái)分?jǐn)倖??還是用銷售收入占比?還是用什么
稅務(wù)登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購(gòu)進(jìn)蔬菜,怎么開票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開辦,只有1和股東,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
其實(shí)你這個(gè)本身申報(bào)的是不對(duì)的。應(yīng)該發(fā)放了多少就申報(bào)多少。
我那個(gè)1220萬(wàn)不是發(fā)放金額,是我每月需要計(jì)入成本提前預(yù)測(cè)的金額,
你好,你現(xiàn)在要做的話,你就去改一下憑證和報(bào)表這樣就不會(huì)有疑點(diǎn)
改了憑證,那我薪酬匯算清繳多計(jì)提已調(diào)增金額怎么弄
你好,這個(gè)匯算清繳的報(bào)表也是需要去更正的。
老師,怎么改能不能教教我,分錄,年報(bào)表,匯算報(bào)表都需要改哪里
你好,你計(jì)提工資的時(shí)候是怎么做的憑證? 做紅字分錄就好了。 匯算報(bào)表實(shí)際上就是賬載金額和實(shí)際金額都按照1051來(lái)填寫
計(jì)提是:借 成本 貸應(yīng)付薪酬-工資。但是這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了,屬于以前的損益了,現(xiàn)在紅沖算沖的哪年的,不得沖減以前的利潤(rùn)嗎
你好,你用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)就好了