您好,這個6月在7月,12月在1月申報
公司2025年2月左右會發(fā)放公司員工2024年1-12月的工資。請問這個個稅該如何申報才對???是2024年每月按照應(yīng)發(fā)工資申報當(dāng)月,還是在2025年2月發(fā)了之后再申報啊?如果是2025年2月發(fā)放的時候申報,這個個稅就不對了呀!
老師,你好!現(xiàn)在有一種情況就是2025年1月發(fā)(2025年1月)的工資中有補(bǔ)發(fā)2024年的工資,可不可以把補(bǔ)發(fā)的工資加入到2024年12月工資(2024年12月工資12月份已經(jīng)發(fā))那里申報個稅?
2024年12月份工資一月發(fā)放,2025年工資也1月發(fā)放,這樣怎么報個稅
老師好,我公司2025年1月底發(fā)放了2024年10月和11月兩個月工資,個稅申報日期是2025年2月17日,稅款所屬期是2025年1月,這樣的話我公司員工顯示2025年1月份工資12000元,實際上是2024年10月工資6000加上2024年11月工資6000元,這樣申報合理嗎?正常來說應(yīng)該不能跨年度吧?
2025年1月發(fā)放了補(bǔ)發(fā)了2024年6-12月工資及2025年1月工資,每月這些人工資不超過5000元,在2025年2月申報產(chǎn)生了個稅,領(lǐng)導(dǎo)不能理解為什么有個稅產(chǎn)生,應(yīng)怎么解釋
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
老師都沒看清問題
這個和發(fā)放沒有關(guān)系,你按時申報就可以,6月的工資7月申報,12月的在1月申報,1月在2月申報
如果是申報就是這樣的
老師答的不對
工資是當(dāng)月的下月申報,我沒太理解你說的
2024年6-12月工資及2025年1月工資同時在2025年1月申報,個稅在哪月申報
只要在匯算清繳前發(fā)放,都是可以抵稅的,前面的是正常申報
老師還沒理解
老師不專業(yè)
你都同時在1月申報了,個稅也是在1月交,只是2025年1月的工資為什么也在1月申報了,不是在2月申報嗎
老師你真的看問題不仔細(xì)
對于 2024 年的工資收入,其個稅申報期為次年的 3 月 1 日至 6 月 30 日。所以在 2025 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期間,納稅人需要對 2024 年全年的綜合所得進(jìn)行匯算清繳
申報了工資當(dāng)月就是當(dāng)月把個稅交了,你這種最好按月分別申報的,不建議放到一起申報,2025年1月的放到2月申報,不應(yīng)該放到1月申報
不是老師這樣理解,不想說了
好吧,不好意思,我可能沒理解你的意思
簡單的問題,老師答非所問
好吧,給你造成不好的影響,不好意思了