以下是針對(duì)您所描述情況的節(jié)稅建議: 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)年限 關(guān)于8年攤銷(xiāo)是否合理,要依據(jù)實(shí)際情況判斷。從稅法角度,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用自支出發(fā)生月份的次月起,分期攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)年限不得低于3年 。如果酒店裝修和物資籌備形成的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)預(yù)計(jì)受益期能達(dá)到8年甚至更長(zhǎng),8年攤銷(xiāo)是可行的。但如果實(shí)際受益期較短,縮短攤銷(xiāo)年限能加快成本費(fèi)用的扣除,在前期增加企業(yè)所得稅稅前扣除額,起到節(jié)稅效果。不過(guò),攤銷(xiāo)年限一旦確定,不得隨意變更。 增值稅無(wú)票收入問(wèn)題 ? 準(zhǔn)確核算收入:無(wú)票收入應(yīng)如實(shí)申報(bào),避免因刻意多報(bào)或錯(cuò)報(bào)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。如果企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)中有未開(kāi)票的收入,應(yīng)按照適用稅率計(jì)算繳納增值稅。例如,酒店提供的住宿、餐飲等服務(wù),即便客戶(hù)未索要發(fā)票,也需正常確認(rèn)收入和繳納增值稅。 ? 分析業(yè)務(wù)模式:考慮是否能通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)模式來(lái)降低增值稅稅負(fù)。比如對(duì)于一些可以分開(kāi)核算的業(yè)務(wù),像住宿服務(wù)和餐飲服務(wù),如果符合條件,可分別適用不同稅率核算,避免從高適用稅率。 5月前收到的專(zhuān)票處理 ? 判斷能否轉(zhuǎn)為可抵扣情況:如果這些專(zhuān)票對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)等用途在后期發(fā)生改變,用于可抵扣項(xiàng)目(如原本用于職工福利的物品,后期用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等),可以按照規(guī)定計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ? 與供應(yīng)商協(xié)商:若因前期專(zhuān)票不能抵扣導(dǎo)致稅負(fù)較高,可嘗試與供應(yīng)商協(xié)商,看是否能在符合規(guī)定的情況下重新開(kāi)具發(fā)票等,但需遵循相關(guān)發(fā)票管理規(guī)定和稅收政策。 此外,企業(yè)還可以關(guān)注一些稅收優(yōu)惠政策,比如酒店行業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件,享受相應(yīng)的企業(yè)所得稅優(yōu)惠
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對(duì)外出租有商鋪有公寓類(lèi)型的 問(wèn)題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個(gè)之前我們問(wèn)過(guò)稅審,稅審意見(jiàn)是我們主營(yíng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃,可以依據(jù)主營(yíng),公攤能耗收入按9個(gè)點(diǎn)收取,我們開(kāi)票也是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)的這個(gè)沒(méi)問(wèn)題吧 問(wèn)題二我們有收電費(fèi),開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)銷(xiāo)售貨物發(fā)票,可是我們?cè)鲋刀惿陥?bào)表附表一13貨物銷(xiāo)售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個(gè)餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項(xiàng)目剛運(yùn)營(yíng),售電這塊都9月才有開(kāi)票 問(wèn)題三租出的商戶(hù)籌開(kāi)期間有收取商戶(hù)裝修水電費(fèi),現(xiàn)場(chǎng)管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開(kāi)票的,當(dāng)時(shí)賬上確認(rèn)收入是按去掉9個(gè)點(diǎn)來(lái)算的,這樣對(duì)嗎?不對(duì)的話(huà),應(yīng)該按哪個(gè)來(lái),增值稅申報(bào)表怎么填?賬怎么調(diào)整
老師,我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn),我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個(gè)加工企業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)內(nèi)飾用品的,今天去的時(shí)候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個(gè)憑證,我覺(jué)得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶(hù)收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶(hù)。我應(yīng)該怎么說(shuō)服老板呢?我今天就說(shuō)為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時(shí)候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒(méi)有合理的支出憑證發(fā)票的話(huà)調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過(guò)兩百多萬(wàn),但是人家對(duì)方要求他們開(kāi)13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊(cè)了一般納稅人。
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話(huà)。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷(xiāo)了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開(kāi)過(guò)來(lái),開(kāi)的還是專(zhuān)票。當(dāng)時(shí)攤銷(xiāo)的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷(xiāo)的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話(huà),我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開(kāi)來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開(kāi)具,而且當(dāng)初它家每次都開(kāi)的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
老師你好,我給老板干了活,有三年多了,差我6000多塊錢(qián)的工資,到現(xiàn)在都不給,請(qǐng)問(wèn)一下,如何使用法律手段把它要回來(lái)?
老師:2022年收到法院一筆款,2025年補(bǔ)報(bào)收入,那成本怎么核算?
老師。您好,餐飲行業(yè)請(qǐng)問(wèn)有折扣的發(fā)票怎么入賬,做分錄呢
收到的買(mǎi)星巴克卡和盒馬生鮮卡,沒(méi)有發(fā)票,只有小票,可以入賬嗎?入賬后,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
退回之前多征收的工會(huì)經(jīng)費(fèi),分錄怎么做?
老師,半成品直接出售是作為原材料還是庫(kù)存商品核算?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本如何算出來(lái)
公司是眼鏡生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè),原來(lái)會(huì)計(jì)計(jì)提工資就分管理費(fèi)用~工資和生產(chǎn)成本~工資 1、這公司車(chē)間有主任,班長(zhǎng),那是不是要把車(chē)間主任與班長(zhǎng)計(jì)入制造費(fèi)用~工資?還是可以不要分? 2、倉(cāng)庫(kù)人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用~工資嗎?
請(qǐng)問(wèn)食材配送是多少稅率
壞賬準(zhǔn)備與月末結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄