你好,那你把它放到勞務成本或者是生產成本里面,確認收入之后結轉到主營業(yè)務串,會造成收入和成本不一致,很有可能收入小于成本。
月末結轉銷售成本怎么做賬。八月份份坐了這個分錄是 借 主營業(yè)務成本124239.49 貸 庫存商品 124239.49 九月份沒有購進商品,但有銷售。月底沒做這個分錄。十月份有進項有銷項。我想算主營業(yè)務成本時用月末一次加權平均法咋算呢
您好,老師我這個月有收入,圖二是我沒有結賬也就是沒有自動結轉導出的科目余額表。 財務軟件點結賬上面提示損益類科目自動結轉。 我怎么感覺點過結賬生成的分錄少了以下兩個分錄呢,這兩個分錄是要手工結轉嗎?但是系統(tǒng)是提示自動結轉的。 同時結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本800 貸:庫存商品800 結轉主營業(yè)務成本至本年利潤 借:本年利潤 800 貸:主營業(yè)務成本 800
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師 我們租賃了一個月 廠房, 我這么操作后借:預付賬款,貸:銀行存款借:制造費用租金,貸:預付賬款,,但是該設備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結束后可以直接結轉到主營業(yè)務成本么?還是等銷售設備后再結轉到主營業(yè)務成本
老師,報銷單上單據和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,專款專用,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
收到廣告位租賃首期款,暫時不確認收入,該怎么做賬?
收到經營租賃首期款怎么做賬?