你好這個(gè)企業(yè)自己決定 可以不合并的。
老師,您好。資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?還是說(shuō)需要填在預(yù)付賬款那,怎么做合理?
老師 小企業(yè)沒(méi)有設(shè)置預(yù)收賬款和預(yù)付賬款 在編寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)可以把應(yīng)付賬款的借方余額直接填在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的負(fù)數(shù)填列嗎
資產(chǎn)負(fù)債表為什么合并應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款
老師你好,賬上應(yīng)付賬款也有,預(yù)付賬款也有,資產(chǎn)負(fù)債表都放到預(yù)付賬款唄?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
合并怎么合并
你好,這個(gè)要看科目的余額是在借方還是在貸方
現(xiàn)在應(yīng)付和預(yù)付都是正數(shù),怎么合并
你好,如果是同一個(gè)客戶的,你可以合并 比如應(yīng)付公司10萬(wàn),然后預(yù)付了他8萬(wàn),那么你的合并的數(shù)據(jù)可以把應(yīng)付填2萬(wàn)就可以了。預(yù)付上面就填零。。
不是同一個(gè)客戶就不行唄?
你好,是的。這樣的不可以了。