不是的。資產(chǎn)負(fù)債表中,“預(yù)付賬款”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì)數(shù)填列;“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)數(shù)填列。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報(bào)表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
老師好 我公司的報(bào)表資產(chǎn)總額為負(fù)數(shù) 報(bào)表上應(yīng)付賬款也為負(fù)數(shù) 能把應(yīng)付賬款調(diào)整到預(yù)付款下嗎?
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,的計(jì)算公式
老師你好,賬上應(yīng)付賬款也有,預(yù)付賬款也有,資產(chǎn)負(fù)債表都放到預(yù)付賬款唄?
老師你好,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都有數(shù),需要合并么
老師,社保新規(guī)定是要求必須要跟所有的員工交社保,9月份的話是申報(bào)個(gè)稅和申報(bào)社保人數(shù)不一致就有風(fēng)險(xiǎn),還是員工舉報(bào)才會(huì)查
老師,如果公司注銷,公司的固定資產(chǎn)是要怎么調(diào)整
老師,對(duì)于提供空調(diào)安裝服務(wù),空調(diào)維修,保潔修理服務(wù)的行業(yè),其對(duì)應(yīng)的成本是什么?是人員工資嗎?
由于公司給客戶打款,客戶不能給公司開發(fā)票,所以老板長(zhǎng)期和個(gè)體戶私人卡主合作,讓員工把需要給客戶的錢轉(zhuǎn)到這個(gè)私人卡,然后通過私人卡給客戶轉(zhuǎn)賬,每個(gè)月匯總一下給私人卡轉(zhuǎn)了多少錢,讓私人卡的主人(個(gè)體工商戶)以咨詢費(fèi)名義給公司開發(fā)票,這屬于什么情況?
電匯、銀行支票或銀行轉(zhuǎn)賬向貴司支付電梯款項(xiàng)。電匯是不是就是轉(zhuǎn)賬的一種,有沒有啥弊端
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人后,賬務(wù)是重新開始還是接原來的呢?更換法人后資產(chǎn)負(fù)債表是不是清零了?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人后賬薄是重新開始還是接原來的呢?
為什么內(nèi)部交易抵消在抵權(quán)益和抵損益之后
關(guān)于總公司收款,分公司開票問題,汽車銷售公司不配合簽三方協(xié)議,我們單位應(yīng)該規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我沒有從事過會(huì)計(jì)相關(guān)工作,現(xiàn)在想報(bào)名稅務(wù)師,稅務(wù)師的履歷應(yīng)該怎么寫呀?隨便填一個(gè)工作就可以嗎?