增值稅減免金額不屬于企業(yè)所得稅匯算清繳中的政府補助項目。其原因在于政府補助是企業(yè)從政府無償取得貨幣性或非貨幣性資產(chǎn),而增值稅減免不涉及企業(yè)和政府間的資源轉(zhuǎn)移,只是調(diào)整稅收政策以減少企業(yè)稅負。 增值稅減免金額一般這樣處理:小規(guī)模納稅人符合免稅條件的減免增值稅,通常計入 “其他收益” 或 “營業(yè)外收入”,企業(yè)所得稅匯算清繳時作為應稅收入計繳企業(yè)所得稅;適用增值稅加計抵減政策的企業(yè),計提的加計抵減額計入 “其他收益”,匯算清繳時也作為應稅收入計繳企業(yè)所得稅。
老師,海南省的匯算清繳之前季度有小微企業(yè)減免所得稅,現(xiàn)在匯算清繳也屬于小微企業(yè),為什么不能填寫減免所得稅表呢?應該怎么操作就不用交稅了
2022年退回繳納的2021年度企業(yè)所得稅,根據(jù)三免三減半政策退的,退回的這個金額屬于政府補助嗎?為什么?
2023年收到一筆政府財政補貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時“一般企業(yè)收入明細表”中填在“營業(yè)外收入”下的“政府補助得利”還是“其他”?
在做企業(yè)所得稅匯算的時候其他收益中增值稅加計抵減和政府專項資金補助這兩項,有什么要注意的?
老師,您 好,像我們軟件退稅這塊的補貼,在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,是屬于免稅項目嗎,要繳企業(yè)所得稅不
去稅務局補申報的工資明細,在扣繳端看不到怎么辦?
老師,請問員工個人所得稅匯算清繳涉及到補稅了,但是他如果一直不匯算,不補稅的話,會對公司或者他個人有啥影響嗎,謝謝
老師你好,我們是4s店,收到救援費怎么做賬務處理
老師,我們公司認繳300萬,但是之前會計其中50萬計入實收資本,但我們并未過賬,導致現(xiàn)在變更股權,報表里面所期末凈資產(chǎn)49萬,要確認轉(zhuǎn)讓收入,我們想變更股權,有什么其他好的辦法
請問這個金額不繳納怎么調(diào)整
老師,公司開業(yè)很多年了,內(nèi)資企業(yè),2024年沒有收入,只有管理費用和財務費用,另外就是支付了貨款,請問企業(yè)匯算清繳怎么做
老師你好,我是公司總賬會計,半年前入職一家企業(yè)不正規(guī)的,我過來后把庫房采購,財務連貫起來,期初我是抱著帶領他們的心態(tài)做了很多工作組,幫助倉庫,幫助采購,然而現(xiàn)在半年了,還是有很多基礎工作不斷出錯,上班看電視,工作漏洞百出,我與公司領導反映這些事情,領導沉默不給回應,他們工作總是出現(xiàn)問題,影響到我財務核算工作了,大大降低效率,我該怎么辦?
給客戶開發(fā)票 是不是公司名稱和 稅號對啦就行
老師,24年暫估成本費用一直沒有發(fā)票沖回,匯算清繳調(diào)增,那賬怎么處理?
4月份注冊的公司,5月開通的稅務,是不是只要報個稅就是自然人扣繳端那個,電子稅務局里的不需要申報