你好,你這個(gè)要還錢才能平,你也可以進(jìn)入營業(yè)外收入。
老師,公司要注銷,但應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款,都在上面掛著賬,注銷時(shí),還用調(diào)賬嗎?
老師好,個(gè)獨(dú)企業(yè),2022年轉(zhuǎn)成查賬征收時(shí),轉(zhuǎn)法人的款,當(dāng)時(shí)做的都是借款,現(xiàn)在公司要注銷,應(yīng)收應(yīng)付賬款都平了,唯獨(dú)其他應(yīng)收賬款-法人有100萬,這個(gè)100萬就怎么掛著注銷,還是怎么處理,將其他應(yīng)收平掉后再注銷
老師,我有家公司要注銷,但是應(yīng)收款和其他應(yīng)付款還沒平賬,是否可以去申請(qǐng)注銷了?
公司如果要注銷的話,賬面上有什么需要注意的嗎?其他應(yīng)付款、應(yīng)付賬款需要平賬嗎?
我公司注銷 賬上還有其他應(yīng)付款欠法人的 這要怎么平
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款能平,但是其他應(yīng)付賬款都是欠老板個(gè)人的賬有4萬多,怎么處理,怎么平賬,分錄怎么做
你好,分公司注銷不需要平,因?yàn)樗罱K是總公司來負(fù)擔(dān)。 如果你一定要做平的話就營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入的分錄
你好,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
摘要寫什么
你好,你可以寫結(jié)轉(zhuǎn)法人的其他應(yīng)付款余額。
總公司怎么負(fù)擔(dān),分公司之前是匯總核算,2022年中又獨(dú)立核算企業(yè)所得稅,這種情況總公司能負(fù)擔(dān)嗎
你好,如果稅務(wù)局要求獨(dú)立核算企業(yè)所得稅的話就不能夠負(fù)擔(dān)??炊悇?wù)局的要求。
要求獨(dú)立核算了,那我只能計(jì)入營業(yè)外收入
你好,是的,就是這樣子做。
老師,我資產(chǎn)負(fù)債表一分錢都沒有行不,都給法人還款了,
要不都計(jì)入營業(yè)外收入就得交企業(yè)所得稅
你好,賬上可以沒有錢
老師我可以每月計(jì)提工資支付工資嗎,就是要注銷了這個(gè)公司沒有業(yè)務(wù)然后就是勞務(wù)合同,每月500元工資
你好,沒明白你意思,這個(gè)勞務(wù)跟這個(gè)公司有什么關(guān)系嗎?
就是這個(gè)分公司獨(dú)立核算的嗎,然后我每月給一個(gè)人發(fā)放工資500元,可以吧!雖然這個(gè)人不在這里交保險(xiǎn),簽的勞務(wù)合同,
要不費(fèi)用不夠,要交企業(yè)所得稅
你好,操作的話是沒什么問題
謝謝老師
你好,不用客氣的了。