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老師,申報(bào)增值稅時(shí),主表里的稅款繳納25行本月數(shù)有感嘆號,和30行數(shù)額0本期繳納上期應(yīng)納稅額有感嘆號,提示意思是25行期末未繳稅額是21000,第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)值為0,是否有誤?

2025-02-19 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 13:29

你好,你交了這個(gè)稅,就應(yīng)該填上去

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:32

交了哪個(gè)稅?有帶出來一些專票的,還有填了未開具發(fā)票的,拉下來稅款繳納這里就有這些。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:34

老師,幫看下

老師,幫看下
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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:34

老師,幫看下

老師,幫看下
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齊紅老師 解答 2025-02-19 13:35

就是這個(gè)上期應(yīng)交的金額是21000,你這個(gè)21000有沒有交?

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:38

我們欠了好多稅,有些沒交

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齊紅老師 解答 2025-02-19 13:41

你好,你交了多少就填寫多少。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:45

上期應(yīng)交稅費(fèi)是只上個(gè)月還是什么時(shí)候?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 13:51

你好,你上個(gè)月交了哪幾個(gè)月的都可以算進(jìn)去,只要你上交了,交了多少都可以算。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 13:56

就是我1月份申報(bào)12月增值稅時(shí)繳了多少稅都填進(jìn)去嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 13:57

你好,是的,但是只要填增值稅的部分

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齊紅老師 解答 2025-02-19 13:57

比如你1月份交了12月份的和11月份的你可以把這個(gè)合計(jì)數(shù)填上去。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 14:41

是每個(gè)月申報(bào)都是要填本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄30行的嗎?也就是我現(xiàn)在2月申報(bào)增值稅填1月開發(fā)票的增值稅自動帶出稅額,沒開發(fā)票手動填未開具發(fā)票。然后還要手動填寫30行1月繳的增值稅(不包括附加稅),是這樣嗎?

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 14:42

就是1月繳的增值稅填在2月申報(bào)1月份的增值稅表的30行?

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 14:45

我以前沒填寫過30行,申報(bào)增值稅時(shí)只是系統(tǒng)帶出開票金額,和未開票金額那欄填寫,其他沒填寫過,是不是之前的都錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2025-02-19 14:49

是每個(gè)月申報(bào)都是要填本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄30行的嗎?你要實(shí)際有交了才填。沒有交的話可以不用填。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 15:28

那是不是1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候欠稅了,所以導(dǎo)致這個(gè)感嘆號,也就是說我2月份要是補(bǔ)交了1月未交的稅才需要填寫?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 15:30

你好,正常是會繳納上月的稅的 所以他會有這個(gè)提示,你如果實(shí)際上確實(shí)沒有交,你也可以不用填,他這個(gè)并不是強(qiáng)制性的。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 16:06

是的,我們欠稅。那之前我都沒填過這行

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:07

你好,你一次把之前的都填上算了。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 16:15

就是之前當(dāng)月申報(bào)欠的,后面又補(bǔ)交多少就填多少進(jìn)去嗎?跨年度的也可以一次性填嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:17

你好,可以一次填的了。不用擔(dān)心。

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快賬用戶7027 追問 2025-02-19 16:39

非常感謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-02-19 16:40

你好,不用客氣的了。

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你好,你交了這個(gè)稅,就應(yīng)該填上去
2025-02-19
你好!提交報(bào)表時(shí)提示《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》第25欄“期初未繳稅額”[68737.22],第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,意味著在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)檢測到期初未繳稅額與本期實(shí)際繳納的稅款之間存在不一致。具體來說,第25欄“期初未繳稅額”是指上一期末(即本月初)尚未繳納的增值稅稅額,這個(gè)數(shù)值通常由系統(tǒng)根據(jù)上期的申報(bào)數(shù)據(jù)自動帶出。而第30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”則是指本期實(shí)際繳納的屬于上期的應(yīng)納稅額。 關(guān)于“68737.22”這個(gè)數(shù)字是如何來的,它實(shí)際上是系統(tǒng)根據(jù)上一期末(即本月初)的未繳稅額自動帶出的數(shù)值。這個(gè)數(shù)字表示的是上一期末尚未繳納的增值稅稅額,是系統(tǒng)根據(jù)上一期的申報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算得出的。 至于為什么會出現(xiàn)這樣的提示,可能有以下幾個(gè)原因: 1. **數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤**:可能是在上期申報(bào)或本期申報(bào)過程中,有數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤,導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際應(yīng)繳稅額不一致。 2. **稅款繳納情況變動**:如果在上期申報(bào)后至本期申報(bào)前,企業(yè)有新的稅款繳納行為(如預(yù)繳、補(bǔ)繳等),但相關(guān)數(shù)據(jù)未及時(shí)更新到系統(tǒng)中,也可能導(dǎo)致期初未繳稅額與實(shí)際繳納情況不符。 3. **系統(tǒng)問題**:雖然較少見,但也有可能是稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問題,導(dǎo)致期初未繳稅額顯示異常。 為了解決這個(gè)問題,建議采取以下措施: * 仔細(xì)核對上期及本期的申報(bào)數(shù)據(jù),確保所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。 * 如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或遺漏,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更正并重新申報(bào)。 * 檢查本期是否有新的稅款繳納行為,并確保相關(guān)數(shù)據(jù)已正確更新到系統(tǒng)中。 * 如果以上步驟都無法解決問題,可以聯(lián)系稅務(wù)部門咨詢具體情況,并尋求他們的幫助和指導(dǎo)。
2024-12-14
是的,就是那樣子的
2023-04-04
您好!既然是多交,那么本期就不用繳納,30欄填0才對哦
2023-12-14
25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,如果你是正常交稅的,30欄和25欄是一樣的
2023-10-01
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