你好,你交了這個(gè)稅,就應(yīng)該填上去
老師,1月份征期申報(bào)繳納的是2020年12月的增值稅稅款,我現(xiàn)在2月份申報(bào)的是2021年1月的,在申報(bào)時(shí)增值稅主表第25行期初未繳稅額和27行本期已繳稅額、30行本期應(yīng)繳上期稅額本月數(shù)和本年累計(jì)那都有數(shù),是12月稅款的數(shù)。我現(xiàn)在不是申報(bào)2021年的嘛,還會有2020年的數(shù)嗎?這點(diǎn)不太明白
老師,請問上個(gè)月享受國家政策緩繳增值稅的,這個(gè)月報(bào)表該怎么填,如報(bào)表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應(yīng)納稅額】數(shù)值為0,我該怎么填呢?謝謝
增值稅申報(bào)表主表30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額等于25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))是這樣的嗎?
老師您好,我增值稅申報(bào)表中的第25行期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))、第30行③本期繳納上期應(yīng)納稅額、第34行本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,比如這張表是所屬期2023年8月份的增值稅申報(bào)表,那么34行的意思是8月期末結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅的金額,對吧,那么第25行和30行,請您幫我解釋下,我迷糊了。蟹蟹老師
老師,報(bào)增值稅時(shí),保存一般納稅人表是,提示您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請核實(shí)是否填寫第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額,這個(gè)30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額怎么填呢?
12給月攤銷 可以用應(yīng)付賬款的借方嗎 沒有用預(yù)付賬款
問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,金額數(shù)據(jù)不一樣了,怎么去核對數(shù)據(jù),在哪里核對數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)電子承兌匯票可以搜索行號嗎
一般納稅人,企業(yè)所得稅率是5%還是25%,在哪里可以看到
老師,社會統(tǒng)一信用代碼就是企業(yè)稅號吧?
老師,那個(gè)體戶業(yè)主現(xiàn)在變更經(jīng)營者需要出清稅證明這個(gè)需要怎么處理
老師您好。電子發(fā)票-專票/普票 不可以從稅務(wù)數(shù)字賬戶里導(dǎo)出來?這個(gè)是數(shù)電票吧?
老師,宿舍的水電進(jìn)項(xiàng)我們要轉(zhuǎn)出來,那飯?zhí)玫乃娨D(zhuǎn)出么,我們飯?zhí)檬浅邪o第三方。
既有銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)還有稅負(fù)率要按照什么算增值稅
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會是哪里出現(xiàn)問題了
交了哪個(gè)稅?有帶出來一些專票的,還有填了未開具發(fā)票的,拉下來稅款繳納這里就有這些。
老師,幫看下
老師,幫看下
就是這個(gè)上期應(yīng)交的金額是21000,你這個(gè)21000有沒有交?
我們欠了好多稅,有些沒交
你好,你交了多少就填寫多少。
上期應(yīng)交稅費(fèi)是只上個(gè)月還是什么時(shí)候?
你好,你上個(gè)月交了哪幾個(gè)月的都可以算進(jìn)去,只要你上交了,交了多少都可以算。
就是我1月份申報(bào)12月增值稅時(shí)繳了多少稅都填進(jìn)去嗎?
你好,是的,但是只要填增值稅的部分
比如你1月份交了12月份的和11月份的你可以把這個(gè)合計(jì)數(shù)填上去。
是每個(gè)月申報(bào)都是要填本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄30行的嗎?也就是我現(xiàn)在2月申報(bào)增值稅填1月開發(fā)票的增值稅自動帶出稅額,沒開發(fā)票手動填未開具發(fā)票。然后還要手動填寫30行1月繳的增值稅(不包括附加稅),是這樣嗎?
就是1月繳的增值稅填在2月申報(bào)1月份的增值稅表的30行?
我以前沒填寫過30行,申報(bào)增值稅時(shí)只是系統(tǒng)帶出開票金額,和未開票金額那欄填寫,其他沒填寫過,是不是之前的都錯(cuò)了
是每個(gè)月申報(bào)都是要填本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄30行的嗎?你要實(shí)際有交了才填。沒有交的話可以不用填。
那是不是1月份申報(bào)增值稅的時(shí)候欠稅了,所以導(dǎo)致這個(gè)感嘆號,也就是說我2月份要是補(bǔ)交了1月未交的稅才需要填寫?
你好,正常是會繳納上月的稅的 所以他會有這個(gè)提示,你如果實(shí)際上確實(shí)沒有交,你也可以不用填,他這個(gè)并不是強(qiáng)制性的。
是的,我們欠稅。那之前我都沒填過這行
你好,你一次把之前的都填上算了。
就是之前當(dāng)月申報(bào)欠的,后面又補(bǔ)交多少就填多少進(jìn)去嗎?跨年度的也可以一次性填嗎?
你好,可以一次填的了。不用擔(dān)心。
非常感謝老師!
你好,不用客氣的了。