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Q

老師,你好。請問我們公司把固定資產(chǎn)小汽車賣了怎么做分錄呢?

2025-02-19 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-19 10:29

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:32

老師,我看電子稅務(wù)局上面開的發(fā)票沒有銷項(xiàng)稅額,只有金額呢

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:33

你也得換算成不含稅的,發(fā)票不是你們自己開的吧

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:35

不是我們開的,所以沒看見有銷項(xiàng)稅額。我分錄也要寫銷項(xiàng)稅額是嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:36

對,賣車肯定是產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:41

老師,那報(bào)稅的時候沒有顯示這個銷項(xiàng)稅額,要怎么填呢

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:43

這個你們開的什么發(fā)票

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:44

這樣的紙質(zhì)發(fā)票

這樣的紙質(zhì)發(fā)票
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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:45

你們是二手車銷售公司嗎?按說你們自己不能開這個發(fā)票啊

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:47

我們不是二手銷售公司啊,是我們把車放到二手銷售公司賣,他們賣了就開了這個發(fā)票,就在我們電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示了

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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:50

哦,還是別人開的,你們申報(bào)的時候就按照未開票收入申報(bào)就行

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 10:55

老師,是這樣申報(bào)嗎

老師,是這樣申報(bào)嗎
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齊紅老師 解答 2025-02-19 10:58

對的,就是這么申報(bào)的

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快賬用戶6068 追問 2025-02-19 11:03

好的,老師,那會計(jì)分錄還是按照你前面寫的那樣做是嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-19 11:04

對的,就是按照上面這么做賬就成

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 固定資產(chǎn)清理的差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入或者是營業(yè)外支出
2025-02-19
同學(xué)你好 一、 將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、 發(fā)生清理費(fèi)用時 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、 處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 四、 清理凈損益 1、 如果是凈收益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 2、 如果是凈損失 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2021-03-17
同學(xué)你好,首先收款時,借:銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。其次結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn)。再次結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理,正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:資產(chǎn)處置損益,正數(shù)或者負(fù)數(shù)。
2022-05-14
借累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn)
2022-10-26
借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022-02-23
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