24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月

老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計(jì)提可以嗎?
請問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請問我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
老師,23年第四季度的所得稅在年末未計(jì)提,直接在24年1月做計(jì)提和繳納的話,分錄怎么寫?
2023年第四季度的所得稅費(fèi)用,12月沒計(jì)提,24年1月計(jì)提的,做24年匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?


但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?
我24年沒有計(jì)提,那我25年一月繳納的話我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
那個(gè)費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報(bào)
但我計(jì)提進(jìn)去了利潤不是變了嗎?假如本來利潤是250萬,我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個(gè)費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤不是變少了嗎
那個(gè)是必須的,本來就是減少凈利潤
但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬出去,把這12.5萬計(jì)提到12月份的話利潤不是變成237.5萬元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤利潤總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤
影響吧?我原先凈利潤是250萬,需要交稅12.5萬,但我把這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬嗎
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤總額,不是凈利潤計(jì)算
那現(xiàn)在沒有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
不是說用利潤分配-未分配利潤去調(diào)整的話要去年度匯算清繳嗎
我現(xiàn)在還能改24年的報(bào)表嗎
你現(xiàn)在做那個(gè)分錄就是要調(diào)整12月的報(bào)表,不影響季度申報(bào)所得稅。然后直接匯算
就是年度匯算清繳的時(shí)候我可以直接減掉這個(gè)費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報(bào)表的時(shí)候這個(gè)12.5萬要填在哪里呢
意思是你12月的利潤表,利潤總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄
??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個(gè)欄次
那這樣的話我年度匯算它是按250萬還是237.5萬來算我的企業(yè)所得稅呢
還是250萬的利潤總額匯算清繳,不變