24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月
老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計(jì)提可以嗎?
請(qǐng)問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤(rùn)分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請(qǐng)問我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
老師,23年第四季度的所得稅在年末未計(jì)提,直接在24年1月做計(jì)提和繳納的話,分錄怎么寫?
2023年第四季度的所得稅費(fèi)用,12月沒計(jì)提,24年1月計(jì)提的,做24年匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
房開企業(yè)繳納的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi),如新型墻體材料專項(xiàng)基金和散裝水泥基金,允許計(jì)入開發(fā)成本中進(jìn)行扣除,同時(shí)允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 而對(duì)代收費(fèi)用規(guī)定的是可以計(jì)入扣除項(xiàng)目進(jìn)行扣除的代收費(fèi)用,不能作為加計(jì)20扣除的扣除基數(shù),是否能作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)? 同時(shí)代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)又規(guī)定允許作為加計(jì)20%扣除基數(shù)也可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除限額的計(jì)算基數(shù)。 代收的政府性基金和行政事業(yè)性收費(fèi)不也是代收費(fèi)用嗎?這不自相矛盾嗎?
繳光科技公司購買的集成電路放大器和光學(xué)儀器*消色差透鏡入什么科目
老師,請(qǐng)問基本生產(chǎn)成本和輔助生產(chǎn)成本有什么區(qū)別,分別核算什么內(nèi)容
老師,餐飯業(yè),開票要以圖片里面的開明細(xì),這個(gè)來怎么開呀
老師,我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù),對(duì)方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問這個(gè)類目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開票69萬,然后b公司給c公司開票73萬,由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬,c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師你好,工費(fèi)經(jīng)費(fèi)每個(gè)月按應(yīng)發(fā)工資計(jì)提2%專門的賬戶,那他和正常賬務(wù)做在一起嗎?憑證還是單做呀?單立賬務(wù)
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫任何信息了
但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?
我24年沒有計(jì)提,那我25年一月繳納的話我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
那個(gè)費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報(bào)
但我計(jì)提進(jìn)去了利潤(rùn)不是變了嗎?假如本來利潤(rùn)是250萬,我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個(gè)費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤(rùn)不是變少了嗎
那個(gè)是必須的,本來就是減少凈利潤(rùn)
但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬出去,把這12.5萬計(jì)提到12月份的話利潤(rùn)不是變成237.5萬元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤(rùn)
影響吧?我原先凈利潤(rùn)是250萬,需要交稅12.5萬,但我把這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤(rùn)不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬嗎
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn)計(jì)算
那現(xiàn)在沒有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
不是說用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去調(diào)整的話要去年度匯算清繳嗎
我現(xiàn)在還能改24年的報(bào)表嗎
你現(xiàn)在做那個(gè)分錄就是要調(diào)整12月的報(bào)表,不影響季度申報(bào)所得稅。然后直接匯算
就是年度匯算清繳的時(shí)候我可以直接減掉這個(gè)費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報(bào)表的時(shí)候這個(gè)12.5萬要填在哪里呢
意思是你12月的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄
??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個(gè)欄次
那這樣的話我年度匯算它是按250萬還是237.5萬來算我的企業(yè)所得稅呢
還是250萬的利潤(rùn)總額匯算清繳,不變