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老師,24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用我是計(jì)提在24年12月嗎?還是直接做到25年一月

2025-02-18 17:47
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 17:48

24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 17:48

但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 17:49

我24年沒(méi)有計(jì)提,那我25年一月繳納的話(huà)我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:50

那個(gè)費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報(bào)

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 17:52

但我計(jì)提進(jìn)去了利潤(rùn)不是變了嗎?假如本來(lái)利潤(rùn)是250萬(wàn),我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個(gè)費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤(rùn)不是變少了嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:53

那個(gè)是必須的,本來(lái)就是減少凈利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 17:55

但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬(wàn)出去,把這12.5萬(wàn)計(jì)提到12月份的話(huà)利潤(rùn)不是變成237.5萬(wàn)元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-02-18 17:56

計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 17:59

影響吧?我原先凈利潤(rùn)是250萬(wàn),需要交稅12.5萬(wàn),但我把這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤(rùn)不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬(wàn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:00

計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn)計(jì)算

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 18:03

那現(xiàn)在沒(méi)有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:04

補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 18:06

不是說(shuō)用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去調(diào)整的話(huà)要去年度匯算清繳嗎

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 18:06

我現(xiàn)在還能改24年的報(bào)表嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:07

你現(xiàn)在做那個(gè)分錄就是要調(diào)整12月的報(bào)表,不影響季度申報(bào)所得稅。然后直接匯算

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 18:09

就是年度匯算清繳的時(shí)候我可以直接減掉這個(gè)費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報(bào)表的時(shí)候這個(gè)12.5萬(wàn)要填在哪里呢

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:11

意思是你12月的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄

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齊紅老師 解答 2025-02-18 18:14

??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個(gè)欄次

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快賬用戶(hù)5037 追問(wèn) 2025-02-18 18:14

那這樣的話(huà)我年度匯算它是按250萬(wàn)還是237.5萬(wàn)來(lái)算我的企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2025-02-18 20:19

還是250萬(wàn)的利潤(rùn)總額匯算清繳,不變

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24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月
2025-02-18
如果2023年12月的所得稅費(fèi)用未在當(dāng)月計(jì)提,而是在2024年1月計(jì)提,那么在2023年度的匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)將這部分費(fèi)用調(diào)整回2023年。這樣做是為了確保所得稅費(fèi)用與其對(duì)應(yīng)的收入在同一財(cái)務(wù)年度內(nèi)匹配,符合會(huì)計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
2024-10-30
跨年補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
2025-01-08
您好,不用,用以前年度損益調(diào)整來(lái)計(jì)提就可以
2024-10-30
你好,這個(gè)金額不大,是可以這么做的
2024-01-16
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