24年第四季度的企業(yè)所得稅費(fèi)用計(jì)提在24年12月
老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計(jì)提可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤(rùn)分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師好,我在24年2月份拿到了公司23年第四季度的銀行流水和回單。請(qǐng)問(wèn)我是要反結(jié)到23年10月或12月賬期做賬嗎?還是直接在24年2月份做銀行賬?
老師,23年第四季度的所得稅在年末未計(jì)提,直接在24年1月做計(jì)提和繳納的話(huà),分錄怎么寫(xiě)?
2023年第四季度的所得稅費(fèi)用,12月沒(méi)計(jì)提,24年1月計(jì)提的,做24年匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師,公司想要上市,需要滿(mǎn)足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶(hù)需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線(xiàn)6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠(chǎng)的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
但不是25年一月才進(jìn)行核算嗎,然后一月份繳納嗎?
我24年沒(méi)有計(jì)提,那我25年一月繳納的話(huà)我的分錄是直接 借 所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
那個(gè)費(fèi)用是發(fā)生在12月,只是1月申報(bào)
但我計(jì)提進(jìn)去了利潤(rùn)不是變了嗎?假如本來(lái)利潤(rùn)是250萬(wàn),我需要繳納的所得稅費(fèi)用不是250*0.05嗎,我把這個(gè)費(fèi)用計(jì)提進(jìn)去利潤(rùn)不是變少了嗎
那個(gè)是必須的,本來(lái)就是減少凈利潤(rùn)
但我實(shí)際已經(jīng)繳納12.5萬(wàn)出去,把這12.5萬(wàn)計(jì)提到12月份的話(huà)利潤(rùn)不是變成237.5萬(wàn)元了嗎?那我實(shí)際應(yīng)繳納的所得稅費(fèi)用為237.5*0.05,是這樣算嗎?那我多交的怎么辦
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)利潤(rùn)總額計(jì)算。你做到12月,也不影響算稅。所得稅影響的是凈利潤(rùn)
影響吧?我原先凈利潤(rùn)是250萬(wàn),需要交稅12.5萬(wàn),但我把這個(gè)所得稅費(fèi)用計(jì)提到12月份,那凈利潤(rùn)不是變成250-12.5了嗎,那我實(shí)際繳納的所得稅不是11.875萬(wàn)嗎
計(jì)算所得稅是根據(jù)利潤(rùn)總額,不是凈利潤(rùn)計(jì)算
那現(xiàn)在沒(méi)有計(jì)提到12月份怎么辦?我能直接在25年直接做借所得稅費(fèi)用 貸銀行存款嗎
補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:銀行存款
不是說(shuō)用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)去調(diào)整的話(huà)要去年度匯算清繳嗎
我現(xiàn)在還能改24年的報(bào)表嗎
你現(xiàn)在做那個(gè)分錄就是要調(diào)整12月的報(bào)表,不影響季度申報(bào)所得稅。然后直接匯算
就是年度匯算清繳的時(shí)候我可以直接減掉這個(gè)費(fèi)用是吧?那我填年度匯算清繳報(bào)表的時(shí)候這個(gè)12.5萬(wàn)要填在哪里呢
意思是你12月的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額不變,只是加上計(jì)提的所得稅。已經(jīng)的所得稅,填在主表已交稅金欄
??? 減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額 就是100000表這個(gè)欄次
那這樣的話(huà)我年度匯算它是按250萬(wàn)還是237.5萬(wàn)來(lái)算我的企業(yè)所得稅呢
還是250萬(wàn)的利潤(rùn)總額匯算清繳,不變