如果2023年12月的所得稅費(fèi)用未在當(dāng)月計(jì)提,而是在2024年1月計(jì)提,那么在2023年度的匯算清繳時(shí),應(yīng)當(dāng)將這部分費(fèi)用調(diào)整回2023年。這樣做是為了確保所得稅費(fèi)用與其對應(yīng)的收入在同一財(cái)務(wù)年度內(nèi)匹配,符合會計(jì)的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
老師你好,四季度應(yīng)該交所得稅,有以前年度虧損彌補(bǔ),我四季度沒計(jì)提所得稅費(fèi),季報(bào)時(shí)直接交稅,24年1月做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi),貸利潤分配可以嗎,這是所得稅費(fèi),做23年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎
老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計(jì)提可以嗎?
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對補(bǔ)計(jì)提的這個折舊要做調(diào)整嗎
老師,請問所得稅匯算清繳主表上已繳所得稅怎么取數(shù)?包括22年第四季度計(jì)提23年1月交的嗎?23年第四季度計(jì)提24年月交的,算嗎
2023年第四季度的所得稅費(fèi)用,12月沒計(jì)提,24年1月計(jì)提的,做24年匯算清繳時(shí)要調(diào)增嗎
老師,超過三年不能確認(rèn),也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應(yīng)付賬款是不是可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
老師,我們是制造業(yè),制程中有模具,我們的模具制造商開不出模具發(fā)票,有100多萬,可以讓制造商開嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果不開,我應(yīng)該讓對方怎么開票,我們怎么做賬呢
這個我知道,但是除了一萬,人家兩個月超出的加起來有五千了,本來是扣3%,現(xiàn)在扣10%人家不同意
老師好,比如公司的差旅費(fèi)員工已經(jīng)報(bào)銷了,如何在電子稅務(wù)局做個標(biāo)記說明這張發(fā)票已經(jīng)入賬了,以免重復(fù)入賬
承包工程,1.老板轉(zhuǎn)過來的錢,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。2.購買原材料,借工程物資-鋼筋,貸銀行存款。借工程物資-水泥,貸銀行存款。3.甲方轉(zhuǎn)過來錢,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。2年后才完工,是不是完工了做一筆分錄一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師 想咨詢一下,就是7月開的票是含稅6554元,8月紅沖之后再重開了6554元,然后申報(bào)8月增值稅怎么填數(shù)呀
老師,應(yīng)付賬款周期開始2022-01-01,結(jié)束2022-12-31,截止到今天9月8日,這個周期怎么算,是欠了多久?
老師,員工上個月沒發(fā)工資,工資申報(bào)也是零,然后這次兩個月一起發(fā),那個個稅很高啊,這個怎么辦呢?
公司一年沒經(jīng)營了 但是今年收到工會經(jīng)費(fèi)返還5000元 公司準(zhǔn)備注銷這5000元打給股東 要申報(bào)個稅嗎
我們是北京企業(yè),企業(yè)類型:港澳臺合資企業(yè)。 為拓展公司業(yè)務(wù)在澳門租住辦公室,對公司進(jìn)行裝修,購買辦公家具等,此項(xiàng)行為是否可以?是否可以向澳門付款?是否要設(shè)立澳門公司或澳門辦事處?