你好,不可以,應(yīng)當(dāng)在2023年12月份計(jì)提才是正確的做法。
第四季度的企業(yè)所得稅沒有在12月計(jì)提,是否可以在下一年度1月份補(bǔ)計(jì)提這筆分錄?
老師,四季度企業(yè)所得稅12月份沒計(jì)提,1月份做計(jì)提繳納分錄可以嗎
老師,第四季度的企業(yè)所得稅稅額24年1月份計(jì)提可以嗎?
請問老師23年第四季度的所得稅1月份繳納了,可是12月計(jì)提的所得稅還差198.74元,我1月份直接做所得稅費(fèi)用不做以前年度損益可以嗎?利潤分配科目等24年底結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請問所得稅匯算清繳主表上已繳所得稅怎么取數(shù)?包括22年第四季度計(jì)提23年1月交的嗎?23年第四季度計(jì)提24年月交的,算嗎
老師請問一下,6個點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在附表三服務(wù)那欄已經(jīng)體現(xiàn)了,但是申報的時候沒注意,主表勞務(wù)那里又填了一遍,一直這么申報的,這種情況必須去更正增值稅申報表嗎?或者從現(xiàn)在開始不再填了行不行?
老師你好,企業(yè)是做塑料貿(mào)易銷售,一個月內(nèi)向同家公司進(jìn)貨10幾次,款全部已付(共計(jì)100萬),但進(jìn)項(xiàng)票(共計(jì)80萬),那應(yīng)該怎么做賬,分錄怎么做?同時銷售時也遇到這種情況,同家公司一個月內(nèi)銷售數(shù)次,款收到50萬,銷項(xiàng)票只開了25萬,怎么做賬做分錄?
老師您好,現(xiàn)在辦理企業(yè)的個人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,申報財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得的頁面,“被投資企業(yè)注冊資本(投資額)”這一欄填什么金額?注冊資金 100 萬是認(rèn)繳的,實(shí)繳是 0
我公司出的首付款買車(首付款是我們付給掛靠公司,掛靠公司再付給經(jīng)銷商的),但是掛靠在別的公司,購車發(fā)票也開給掛靠公司的,余款是融資貸款,我公司是貸款方后期還款是我公司直接還給融資公司,請問我公司的賬怎么做
承包了一項(xiàng)工程,購買原材料用的是工程施工材料,他一級科目是什么
老師,我們公司名下沒有汽車,但員工出差開自己的車,油費(fèi)怎么報銷呢?
浙里辦里減少交社保人員,到那個模塊?怎么操作
您好老師,想問下辭退員工給的辭退福利,是不是該員工必須在本單位繳納社保才行?
所得稅÷銷售收入算出的指標(biāo)叫什么
公司團(tuán)建去溫泉,充值了5000,實(shí)際消費(fèi)2000,也只有2000的發(fā)票,該怎么寫分錄,5000是對公支付
我12月份沒計(jì)提,直接報稅了,重新填報表多稅費(fèi)金額有影響嗎?稅款也交完了
你好,之前是錯誤(沒有計(jì)提所得稅),現(xiàn)在更正成正確的,沒有什么不良影響啊?