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老師12月辦理的外經(jīng)證,也已經(jīng)預(yù)繳了稅款,12月開票收入還需要計(jì)提稅費(fèi)嗎?因?yàn)樵?月份申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)用預(yù)繳的沖減了,沖減后沒有產(chǎn)生稅款,分錄應(yīng)該如何完善呢?

2025-02-18 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-18 14:35

同學(xué),你好 已經(jīng)預(yù)繳增值稅,那之后開票需要計(jì)提增值稅,然后把預(yù)繳和計(jì)提的增值稅互沖就行了

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快賬用戶6762 追問 2025-02-18 14:40

完整的分錄流程該怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 14:42

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

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快賬用戶6762 追問 2025-02-18 14:46

分錄可以:抵減當(dāng)月計(jì)提并沖減?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 14:47

同學(xué),你好 是可以的

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快賬用戶6762 追問 2025-02-18 14:54

老師以前有進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣的時(shí)候 計(jì)提分錄是這樣寫的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 而這個(gè)月沒有勾選進(jìn)項(xiàng)直接用預(yù)繳抵減的話,計(jì)提分錄是您發(fā)的這樣嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說以前計(jì)提的時(shí)候我就是少寫了您的轉(zhuǎn)出銷項(xiàng)的這筆分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-18 14:58

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷,你這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)的

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同學(xué),你好 已經(jīng)預(yù)繳增值稅,那之后開票需要計(jì)提增值稅,然后把預(yù)繳和計(jì)提的增值稅互沖就行了
2025-02-18
你好,可以沖紅一張的這個(gè),稅款到5月
2020-05-08
繳納去年11月份的增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 補(bǔ)交去年11月份的預(yù)繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 如果申請(qǐng)退稅被批準(zhǔn),獲得退還的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1月份進(jìn)行調(diào)整時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況沖減當(dāng)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額或銷項(xiàng)稅額。如果沖減進(jìn)項(xiàng)稅額,分錄為: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 紅字 貸:原材料等(紅字) 如果沖減銷項(xiàng)稅額,分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 紅字
2024-01-30
同學(xué)你好 對(duì)的,外地預(yù)繳的可以抵減的
2021-01-12
你好,可以,紅沖已經(jīng)繳納的增值稅,一般納稅人大部分是要求留著以后抵扣,你看申報(bào)的時(shí)候的結(jié)果吧。 是填寫負(fù)數(shù)銷售額, 這個(gè)金額太大,你稅務(wù)局會(huì)問起來。
2025-02-27
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